MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,641-2,660 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | KELURAHAN SARANGAN | 10261772000 | 56487650 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2642 | KELURAHAN SARANGAN | 10261822000 | 56489410 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 8750000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2643 | KELURAHAN SARANGAN | 10261919000 | 55734450 | Belanja Tagihan Listrik | 5100000 | 431651 | 431651 | 431651 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2644 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10262106000 | 54635679 | Belanja Paket/Pengiriman (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 9000000 | 4532665 | 2208298 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2645 | KELURAHAN SARANGAN | 10262123000 | 55734451 | Belanja Tagihan Telepon | 400000 | 51732 | 51732 | 51732 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2646 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10262193000 | 57614835 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 420000 | 340000 | 340000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2647 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10262440000 | 53807985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6307850 | 2088200 | 2088200 | 2080000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2648 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10262458000 | 53807988 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1400000 | 440000 | 440000 | 440000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2649 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10262468000 | 56986213 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak-hibah koni (PORA-Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten kota) | 308700 | 308700 | 308700 | 308700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2650 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10262469000 | 53807991 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1680000 | 1340000 | 1005000 | 1005000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2651 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262657000 | 54513916 | Belanja Bahan Bakar dan Pelumas - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 22000000 | 16700000 | 16700000 | 16700000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2652 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262659000 | 54546653 | Belanja Telepon - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1000000 | 275853 | 275853 | 275853 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2653 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262661000 | 54546747 | Belanja Air - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 15000000 | 8212500 | 8212500 | 8212500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2654 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262665000 | 54546825 | Belanja Listrik - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 35000000 | 26880634 | 26880634 | 26880634 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2655 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262679000 | 54525753 | Belanja Pengisian Tabung Oksigen - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4000000 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2656 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262683000 | 54543177 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4475000 | 4055000 | 1050000 | 1050000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2657 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262684000 | 54544753 | Belanja Jasa Ahli/Instruktur/Narasumber- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 13700000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2658 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262686000 | 54546379 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 25700000 | 11950000 | 11950000 | 11950000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2659 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262688000 | 56092863 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 8000000 | 7993500 | 7993500 | 7993500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2660 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262699000 | 56092349 | Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 50400000 | 19575000 | 4725000 | 4725000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |