MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,781-2,800 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10273062000 | 54595137 | Belanja Obat dan BHP (PL) | 20000000000 | 19999999992 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2782 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10273068000 | 54596928 | Belanja Bahan Makanan (PL) | 2200000000 | 2118734670 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2783 | PUSKESMAS PANEKAN | 10273249000 | 54348302 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak / Photo Copy (Operasional - PL - PKM Panekan) | 700000 | 697300 | 697300 | 697300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2784 | DINAS PERHUBUNGAN | 10273788000 | 58390134 | (Lalu Lintas) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1132600 | 1132600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2785 | DINAS PERHUBUNGAN | 10273792000 | 58389905 | (Lalu Lintas) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 9162500 | 7330000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2786 | DINAS PERHUBUNGAN | 10273794000 | 58389775 | (Lalu Lintas) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1981572 | 990100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2787 | DINAS PERHUBUNGAN | 10273832000 | 58389633 | (Lalu Lintas) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 990150 | 494900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2788 | DINAS PERHUBUNGAN | 10273847000 | 54277121 | (Lalu Lintas) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 38524400 | 31500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2789 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10273930000 | 58247518 | Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Bersih (PL) | 272685000 | 103073500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2790 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10273937000 | 58246361 | Belanja Jasa Service Peralatan Kantor (PL) | 750000000 | 323544157 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2791 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10273968000 | 54604583 | Belanja Pemeliharaan Software/Hardware Komputer (PL) | 330165000 | 117450975 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2792 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10273972000 | 58246556 | Belanja Jasa Pemeliharaan dan Biaya Penggantian (PL) | 1750000000 | 608012048 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2793 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10273978000 | 54588513 | Belanja Bahan Kimia (CSSD/Laundry) PL | 159228650 | 158700405 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2794 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10274052000 | 58248680 | Belanja Pajak pengambilan Air Tanah (PL) | 20000000 | 1982912 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2795 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10274111000 | 58248961 | Belanja Sertifikat ( Perijinan) | 500000000 | 80808500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2796 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10274125000 | 57123281 | Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga (PL) | 303000000 | 230144404 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2797 | DINAS PERHUBUNGAN | 10274190000 | 54277427 | (Balik Gratis) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1776000 | 1750000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2798 | DINAS PERHUBUNGAN | 10274197000 | 58390490 | (Balik Gratis) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1192750 | 1192750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2799 | DINAS PERHUBUNGAN | 10274201000 | 58390442 | (Balik Gratis) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2019450 | 1009400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2800 | DINAS PERHUBUNGAN | 10274253000 | 58390338 | (Balik Gratis) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 688800 | 342400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |