MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,821-2,840 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10285232000 | 55406636 | Belanja tagihan listrik (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 56841600 | 25763080 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2822 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286686000 | 55024016 | Belanja Tagihan Air BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 56000000 | 4814000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 2823 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286688000 | 55023975 | Belanja Tagihan Telepon BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 495105 | 275310 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2824 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286689000 | 55023693 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 1200000 | 600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2825 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286697000 | 54470586 | Belanja Internet ( SILPA BLUD 2024 - PL - Puskesmas Panekan ) | 6000000 | 5383500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2826 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286700000 | 54470572 | Belanja Tagihan Listrik ( SILPA BLUD 2024 - PL- Puskesmas Panekan ) | 6044000 | 4663021 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2827 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286703000 | 54470558 | Belanja Tagihan Air ( SILPA BLUD 2024 - PL - Puskesmas Panekan ) | 6000000 | 4572500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2828 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286704000 | 54470536 | Belanja Tagihan Telepon ( SILPA BLUD 2024 - PL - Puskesmas Panekan ) | 56000 | 54062 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2829 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287477000 | 55062087 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - O2SN) | 25864750 | 25864750 | 25864750 | 25864750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2830 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287484000 | 55793926 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Sewa Kolam Renang - O2SN) | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2831 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287489000 | 55062091 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Sewa Lapangan Olahraga - O2SN) | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2832 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287502000 | 55791206 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (DIKDAS-Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Belanja Sewa Sound-O2SN) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2833 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287509000 | 55062096 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (DIKDAS-Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Belanja Sewa Sound-FLS2N) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2834 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287668000 | 55060706 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - O2SN) | 20088250 | 20088250 | 20088250 | 20088250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2835 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287672000 | 55060727 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - Lomba Olahraga / O2SN) | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2836 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287673000 | 55060730 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - FLS2N O2SN ) | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2837 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10290974000 | 57311247 | Belanja Tagihan Listrik - Tambah Daya (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 7500000 | 7426500 | 7426500 | 7426500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2838 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10291108000 | 53951615 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 12898400 | 12880000 | 12880000 | 12880000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2839 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10291276000 | 59204616 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS-Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP-Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Sekretariat) | 6015000 | 6015000 | 6015000 | 6015000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2840 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10291281000 | 59204341 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer) | 5175000 | 5175000 | 5175000 | 5175000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,141-1,160 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |