MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,961-2,980 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10322548000 | 56247321 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 62780000 | 1300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2962 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10322597000 | 55734450 | Belanja Tagihan Listrik | 5100000 | 1822566 | 1822566 | 1822566 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2963 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10322612000 | 55734514 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 2000000 | 1246000 | 472000 | 472000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2964 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10322632000 | 58135437 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Jabatan) | 20000000 | 12000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2965 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322705000 | 54017737 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang) - PPAPS | 29000000 | 7000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2966 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322707000 | 54041013 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga) - PPAPS | 25200000 | 25200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2967 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322713000 | 55616595 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 16200000 | 15751147 | 11527708 | 11527708 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2968 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322715000 | 61588166;55437852 | Belanja Tagihan Listrik ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 72000000 | 55904870 | 55904870 | 55904870 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2969 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322716000 | 55437804 | Belanja Tagihan Telepon ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 2000000 | 247000 | 247000 | 247000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2970 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322717000 | 55437936 | Belanja Tagihan PDAM ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 5000000 | 4944000 | 4944000 | 4944000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2971 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322718000 | 55437591 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 4600000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2972 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322720000 | 55166675 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 6000000 | 2315000 | 2190000 | 2190000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2973 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10322790000 | 56413442 | Pemeliharaan Aplikasi dan Server Layanan Sistem RME Halomedis (Barang dan Jasa BLUD) | 18000000 | 7600000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2974 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10322792000 | 55028626 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 3050000 | 2895000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2975 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322888000 | 55034369;60918458 | Belanja Tagihan Air BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 5000000 | 2252250 | 2252250 | 2252250 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2976 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322889000 | 55034404 | Belanja Tagihan Listrik BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 20000000 | 14954957 | 14954957 | 14954957 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2977 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322890000 | 55163942 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo) | 3000000 | 2570000 | 2570000 | 2570000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2978 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322891000 | 60918415;55034307 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 5000000 | 4680000 | 4680000 | 4680000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2979 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322892000 | 55034460 | Belanja Kursus/Pelatihan/Bimtek BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 40000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2980 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322893000 | 61982059;55034519 | Belanja Pemeliharaan Personal Komputer BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 25000000 | 21440000 | 21440000 | 21440000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,141-1,160 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |