MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,081-3,100 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324337000 | 57971917 | Pemeliharaan Aplikasi RME (Peningkatan Pelayanan BLUD- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3082 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324338000 | 57969728 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 20000000 | 15466570 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3083 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324340000 | 59231152 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 7000000 | 3885000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3084 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324348000 | 54946035 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 25000000 | 7448802 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3085 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324359000 | 54946646 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 54478590 | 30706112 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3086 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324370000 | 55029418;60904031 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis dan Belanja Paket/Pengiriman Sampah Domestik (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 15240000 | 11398770 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3087 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324371000 | 56413420 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Barang dan Jasa BLUD) | 13378500 | 1063800 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3088 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324373000 | 55411993 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 11619200 | 614000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3089 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324375000 | 56413453 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer dan Peralatan Komputer (Barang dan Jasa BLUD) | 13710000 | 6910000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3090 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324376000 | 60401365;55029112 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 4194000 | 1398000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3091 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324378000 | 55029272 | Honorarium Instruktur Senam Prolanis (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 2400000 | 1400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3092 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324383000 | 56104185 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1931000 | 1910600 | 1910600 | 1910600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3093 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324400000 | 57969527 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ( Peningkatan Pelayanan BLUD- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 1520532600 | 1302190892 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3094 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10324409000 | 56559044 | Belanja Bahan-Bahan Pelumas UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 1744750 | 1744750 | 1744750 | 1744750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3095 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324486000 | 57346455 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1988150 | 1988150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3096 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324493000 | 55908248 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1500000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3097 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324495000 | 54663321 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 248850 | 248850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3098 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324505000 | 59682769 | Belanja Pemeliharaan Gedung & Kantor - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 80000000 | 75798720 | 75798720 | 75798720 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3099 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324507000 | 59476117 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5567500 | 700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3100 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324526000 | 59230963 | Belanja Alat Tulis Kantor (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) 1 | 6410000 | 6410000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,141-1,160 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |