MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,361-3,380 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10406481000 | 54472697 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3362 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10406502000 | 54472696 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3363 | DINAS KESEHATAN | 10406954000 | 60029660 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 4301100 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3364 | DINAS KESEHATAN | 10407056000 | 59715675 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 29731800 | 28214000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3365 | DINAS KESEHATAN | 10407105000 | 60022929 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (1.02.01.2.05.0011) | 1462000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3366 | DINAS KESEHATAN | 10407137000 | 55171493 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 52250000 | 20130000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3367 | DINAS KESEHATAN | 10407344000 | 54978024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan) | 142200 | 100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3368 | KELURAHAN SARANGAN | 10410627000 | 55734625 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 33000000 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3369 | DINAS KESEHATAN | 10411873000 | 60337990 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1.02.01.2.06.0004) | 24292900 | 21544900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3370 | DINAS KESEHATAN | 10412129000 | 60338820 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (02.0005) | 3493400 | 3481750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3371 | DINAS KESEHATAN | 10412770000 | 60343582 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (01.2.04.0001) | 8527800 | 7110100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3372 | DINAS KESEHATAN | 10412775000 | 60342172 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (01.2.02.0007) | 1500000 | 900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3373 | DINAS KESEHATAN | 10412778000 | 60337227 | Belanja Sewa Hotel 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 2152000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3374 | DINAS KESEHATAN | 10412789000 | 60337211 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 7500000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3375 | DINAS KESEHATAN | 10412798000 | 60337193 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 3352300 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3376 | DINAS KESEHATAN | 10412803000 | 60337176 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 8000000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3377 | DINAS KESEHATAN | 10412807000 | 60337137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 1540750 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3378 | DINAS KESEHATAN | 10412810000 | 60337152 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 007 Evaluasi | 16717000 | 733000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3379 | DINAS KESEHATAN | 10412899000 | 60342081 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (01.2.02.0007) | 10276550 | 10276350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3380 | DINAS KESEHATAN | 10413030000 | 60341844 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (01.2.02.0007) | 5607450 | 5607450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |