MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,421-3,440 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10439161000 | 54921847 | Belanja Pemeliharaan Sarana dan ALat Kesehatan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 22000000 | 8883060 | 4110726 | 4110726 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3422 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10439280000 | 58991190 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Laptop) Puskesmas Lembeyan | 11800000 | 10450000 | 4180000 | 10450000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3423 | DINAS KESEHATAN | 10439462000 | 60393553 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (01.02.02.2.02.0034) | 33566500 | 11652250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3424 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10439624000 | 58990655 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin(Peralatan Rumah Tangga dan perlengkapan kantor lainnya) BLUD Puskesmas Lembeyan | 54351400 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3425 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10440411000 | 59850899 | Belanja reagen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 47600000 | 43173600 | 43173600 | 43173600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3426 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10440455000 | 59850883 | Belanja Cetak (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 27192250 | 14305000 | 14305000 | 14305000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3427 | DINAS KESEHATAN | 10442041000 | 54355821 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3428 | DINAS KESEHATAN | 10443110000 | 60028249 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 331750 | 331750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3429 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10443617000 | 54404390 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 36263400 | 9250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3430 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445385000 | 55873769 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan BLUD Puskesmas Takeran | 62000000 | 29500000 | 29500000 | 29500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3431 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445664000 | 55855350 | Belanja Tagihan Listrik BLUD - Puskesmas Takeran | 54162000 | 30547484 | 30547484 | 30547484 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3432 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445697000 | 55855295 | Belanja Tagihan Telepon BLUD - Puskesmas Takeran | 2000000 | 827594 | 827594 | 827594 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3433 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445775000 | 55854620 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BLUD - Puskesmas Takeran | 51140000 | 33437250 | 33437250 | 33437250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3434 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445798000 | 55872153 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 32820000 | 4710000 | 4710000 | 4710000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3435 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445835000 | 56517326 | Bahan Bakar dan Pelumas BLUD - Puskesmas Takeran | 17900000 | 11503200 | 11503200 | 11503200 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3436 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445934000 | 60816741;60205314 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak BLUD PL | 55220750 | 33702349 | 33702349 | 33702349 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3437 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445962000 | 56517667 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya RME BLUD - Puskesmas Takeran | 12000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3438 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10446039000 | 60183930 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral) | 2227500 | 2227500 | 2227500 | 2227500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3439 | PUSKESMAS TAKERAN | 10446139000 | 55857763 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya BLUD - Puskesmas Takeran | 3000000 | 505000 | 505000 | 505000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3440 | PUSKESMAS TAKERAN | 10446160000 | 55857558 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer BLUD - Puskesmas Takeran | 22110000 | 13800000 | 13800000 | 13800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |