MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,481-3,500 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10437543000 | 60029660 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 4301100 | 4301100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3482 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10437967000 | 60553509;61972297 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 1455000 | 1455000 | 1455000 | 1455000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3483 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10438631000 | 61972562;60559987 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 10107500 | 10107500 | 10107500 | 10107500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3484 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10438678000 | 54355816 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 109050 | 109050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3485 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10438791000 | 54355818 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 1355400 | 1355400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3486 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10438910000 | 60552117;61032492 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan/Bagian Adbang) | 6900000 | 6900000 | 6900000 | 6900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3487 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10438988000 | 60028094 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2028200 | 2028200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3488 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10439161000 | 54921847 | Belanja Pemeliharaan Sarana dan ALat Kesehatan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 22000000 | 11264010 | 4110726 | 4110726 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3489 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10439280000 | 58991190 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Laptop) Puskesmas Lembeyan | 11800000 | 10450000 | 4180000 | 10450000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3490 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10439462000 | 60393553 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (01.02.02.2.02.0034) | 33566500 | 33566500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3491 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10439624000 | 58990655 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin(Peralatan Rumah Tangga dan perlengkapan kantor lainnya) BLUD Puskesmas Lembeyan | 54351400 | (not set) | 11500000 | 11500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3492 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10440411000 | 59850899 | Belanja reagen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 47600000 | 43173600 | 43173600 | 43173600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3493 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10440455000 | 59850883 | Belanja Cetak (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 27192250 | 18343750 | 18343750 | 18343750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3494 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10442041000 | 54355821 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3495 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10443110000 | 60028249 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 331750 | 331750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3496 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10443617000 | 54404390 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 36263400 | 9250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3497 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445385000 | 55873769 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan BLUD Puskesmas Takeran | 62000000 | 29500000 | 29500000 | 29500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3498 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445664000 | 55855350 | Belanja Tagihan Listrik BLUD - Puskesmas Takeran | 54162000 | 33506580 | 30547484 | 30547484 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3499 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445697000 | 55855295 | Belanja Tagihan Telepon BLUD - Puskesmas Takeran | 2000000 | 902913 | 827594 | 827594 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3500 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445775000 | 55854620 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BLUD - Puskesmas Takeran | 51140000 | 40714750 | 33437250 | 33437250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,141-1,160 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |