MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,601-3,620 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10474067000 | 54306656 | Belanja Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 10366394 | 6229297 | 6229297 | 6229297 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3602 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10474078000 | 54306899 | Belanja Suku Cadang Alkes (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 11761770 | 8618500 | 1281700 | 1281700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3603 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475750000 | 55160599 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas BLUD Puskesmas Maospati | 12000000 | 8250000 | 7050000 | 7050000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3604 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475794000 | 55685672 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 40000000 | 20823530 | 20823530 | 20823530 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3605 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475805000 | 55685524 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Maospati | 4000000 | 1937000 | 1937000 | 1937000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3606 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475816000 | 55167825 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Maospati | 600000 | 316903 | 316903 | 316903 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3607 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475928000 | 55162449 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos BLUD Puskesmas Maospati | 2500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3608 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476285000 | 55167965 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan BLUD Puskesmas Maospati | 300000 | 75400 | 75400 | 75400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3609 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476292000 | 55167703 | - Belanja jasa pengiriman/Pengelolaan sampah Medis BLUD Puskesmas Maospati | 12000000 | 6602717 | 6602717 | 6602717 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3610 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476304000 | 55168397 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan BLUD Puskesmas Maospati | 52500000 | 38250000 | 38250000 | 38250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3611 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476315000 | 55168441 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus BLUD Puskesmas Maospati | 40000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3612 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476319000 | 55168574 | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer BLUD Puskesmas Maospati | 10000000 | 4525000 | 4525000 | 4525000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3613 | DINAS KESEHATAN | 10477714000 | 60372097 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 02.2.02.0018 | 41271050 | 34014350 | 37679350 | 37679350 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3614 | DINAS KESEHATAN | 10478017000 | 54815883 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 02.2.02.0018 | 6777000 | 6777000 | 6777000 | 6777000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3615 | DINAS KESEHATAN | 10478294000 | 54883013 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 05.2.02.0001 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3616 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10480710000 | 55170656 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin AC BLUD Puskesmas Maospati | 4000000 | 2375000 | 2375000 | 2375000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3617 | PUSKESMAS TAKERAN | 10483215000 | 55858184 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) BLUD Puskesmas Takeran | 5000000 | 3415000 | 3415000 | 3415000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3618 | SEKRETARIAT DPRD | 10487792000 | 55951589 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 536200000 | 536200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3619 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10492565000 | 59779535 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat-hibah koni (PORA-Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten kota) | 582500 | 582500 | 582500 | 582500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3620 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10492892000 | 56986182 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-hibah koni (PORA-Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten kota) | 519250 | 519250 | 519250 | 519250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |