MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,761-3,780 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3761 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555385000 | 60898838 | Belanja Bahan Cetak (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 50050 | 50050 | 50050 | 5050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3762 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555390000 | 60898872 | Belanja Perlengkapan Dinas (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 1964000 | 1964000 | 1964000 | 1964000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3763 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555393000 | 60898882 | Belanja Suvenir/Cendera Mata (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 934600 | 934600 | 934600 | 934600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3764 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555398000 | 60898828 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 2089050 | 2089050 | 2089050 | 2089050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3765 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555637000 | 60898950 | Belanja Benda Pos (PNF-Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan) | 177750 | 177750 | 177750 | 177750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3766 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555640000 | 60898906 | Belanja ATK HAI (PNF-Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan) | 527550 | 527550 | 527550 | 527550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3767 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555645000 | 60898900 | Belanja Bahan Cetak HAI (PNF-Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan) | 47600 | 47600 | 47600 | 47600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3768 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557462000 | 59968296 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pengairan Gandong | 24133500 | 24133500 | 24133500 | 24133500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3769 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557883000 | 56569601 | Tukang Batu UPTD Pengairan Gandong | 5253000 | 5253000 | 5253000 | 5253000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3770 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557891000 | 56570056 | Pembantu Tukang Batu Terampil UPTD Pengairan Gandong | 9810000 | 8190000 | 8190000 | 8190000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3771 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557896000 | 59762480 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Gandong | 479850 | 479850 | 479850 | 479850 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3772 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10558934000 | 54947554 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (BLUD) | 9000000 | 4803140 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3773 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560270000 | 61697547;55827558 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.01) | 90982000 | 69084500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3774 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560275000 | 54743829 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.15) | 3061500 | 2932000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3775 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560282000 | 61697755 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.25) | 12566000 | 12535900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3776 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560291000 | 61697653;55830150 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.33) | 33278200 | 26754500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3777 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560389000 | 61697703;55831053 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.44) | 21778000 | 9786000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3778 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560396000 | 55825916;61697645 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 03.01) | 11924750 | 4368500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3779 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10561113000 | 54946396 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP (BLUD) | 123688014 | 94657260 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3780 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10561906000 | 60906231 | Belanja Modal Mebel 2 BLUD UPTD Puskesmas Lembeyan | 22775900 | 1878000 | 1878000 | 1878000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |