
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 361-380 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | KELURAHAN TINAP | 5269255 | 48053799 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 1800000 | 1615000 | 1615000 | 1615000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
362 | DINAS PERHUBUNGAN | 5270255 | 48085573 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Operator Layanan Operasional - 11 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
363 | KELURAHAN TINAP | 5271255 | 48053802 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1000000 | 910000 | 910000 | 910000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
364 | KECAMATAN MAOSPATI | 5272255 | 48657754 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kec. Maospati) | 616600 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
365 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5273255 | 47737104 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 582500 | 580000 | 580000 | 580000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
366 | PUSKESMAS PARANG | 5274255 | 51898596 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1110000 | 1110000 | 1100000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
367 | KECAMATAN MAOSPATI | 5275255 | 48760386 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Kec. Maospati) | 6500000 | 6492100 | 6492100 | 6492100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
368 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5276255 | 47737099 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1273200 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
369 | PUSKESMAS PARANG | 5277255 | 51886731 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10201100 | 9318300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
370 | KECAMATAN MAOSPATI | 5278255 | 48763134 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Kec. Maospati) | 1800000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
371 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5279255 | 47737092 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 1752500 | 1752500 | 1752500 | 1752500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
372 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5280255 | 51889974 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1410050 | 1410050 | 1410050 | 1410050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
373 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5281255 | 46770773 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Fasilitasi Penyimpanan Limbah B3) | 349500 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
374 | KELURAHAN TINAP | 5283255 | 48610357 | Belanja Tagihan Air | 3396750 | 1759000 | 1759000 | 1759000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
375 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5284255 | 51889582 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 995700 | 995700 | 995700 | 995700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
376 | KELURAHAN TINAP | 5285255 | 48610355 | Belanja Tagihan Listrik | 6803762 | 6795828 | 6795828 | 6795828 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
377 | PUSKESMAS PARANG | 5286255 | 47653582 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 22450897 | 10100000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
378 | PUSKESMAS PARANG | 5287255 | 47651297 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 24701794 | 10100000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
379 | KECAMATAN MAOSPATI | 5288255 | 48658851 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Kec. Maospati) | 26260000 | 24240000 | 24240000 | 24240000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
380 | KECAMATAN MAOSPATI | 5289255 | 48658649 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Kec. Maospati) | 26260000 | 24240000 | 24240000 | 24240000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,141-1,160 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037227000 | 38357787 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-MO) | 3000000 | 3000000 | Paket Sedang Berjalan |
1142 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Sedang Berjalan |
1143 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037247000 | 35946912 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP - PK) | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
1144 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
1145 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037317000 | 38341032 | Belanja Lembur (TiK.B) | 42982005 | 32946000 | Paket Sedang Berjalan |
1146 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Sedang Berjalan |
1147 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Sedang Berjalan |
1148 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037425000 | 38342646 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.B) | 9300000 | 8450000 | Paket Sedang Berjalan |
1149 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Sedang Berjalan |
1150 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037459000 | 35947437 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.C) | 10000000 | 9210499 | Paket Selesai |
1151 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Sedang Berjalan |
1152 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037469000 | 38340442 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.C) | 2500000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037477000 | 38342727 | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Tik.C) | 260000000 | 256743000 | Paket Sedang Berjalan |
1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037520000 | 35947410 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.D) | 7800000 | 7800000 | Paket Sedang Berjalan |
1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037522000 | 35947415 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TiK.D) | 5000000 | 1310000 | Paket Sedang Berjalan |
1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037525000 | 38340695 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.D) | 17100000 | 11450000 | Paket Sedang Berjalan |
1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037539000 | 38340729 | Belanja Lembur (TiK.D) | 8238000 | 7896000 | Paket Sedang Berjalan |
1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037544000 | 38340736 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.D) | 5000000 | 2380000 | Paket Sedang Berjalan |
1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041054000 | 35947936 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 2250000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |