MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,861-3,880 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10564852000 | 60950627 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 3298500 | 1099500 | 1099500 | 1099500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3862 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10564853000 | 60950674 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 19572000 | 5825000 | 8621000 | 8621000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3863 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564860000 | 61694369 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12775870 | 2288000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3864 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564864000 | 54442722 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik ( Kelurahan maospati) | 1619650 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3865 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564868000 | 61694435 | Belanja Pemeliharaan IPAL (BLUD SILPA 2024) | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3866 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564876000 | 55828751 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Khusus (BLUD SILPA 2024) | 10002200 | 10000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3867 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10564886000 | 60940233 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi) | 11184000 | 9786000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3868 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10564888000 | 61725263 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (GIZI MASYARAKAT) | 1507000 | 1502650 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3869 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10564891000 | 60939795 | BELANJA MODAL DAN OBAT (BLUD) | 193614006 | 76091000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3870 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564907000 | 54313304 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas UPTD Pengairan Bringin | 7708350 | 6825000 | 6825000 | 6825000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3871 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564909000 | 60080405 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPTD Pengairan Bringin | 664050 | 664050 | 664050 | 664050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3872 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564977000 | 55827019 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (BLUD SILPA 2024) | 500000 | 200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3873 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564980000 | 61685277 | Belanja Bahan Komputer (BLUD SILPA 2024) | 8896600 | 1856750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3874 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10565002000 | 60353975 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 180000000 | 47655000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3875 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565054000 | 55108637 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Operasional 02.33) | 25800000 | 16244250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3876 | PUSKESMAS PARANG | 10565074000 | 61511619 | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor ( Alat Listrik) | 3236750 | 2837000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3877 | PUSKESMAS PARANG | 10565077000 | 61511666 | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor ( Alat Kebersihan) | 6763250 | 6428350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3878 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565142000 | 54950027 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Pendingin (BLUD) | 2819000 | 2819000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3879 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565182000 | 55829342 | Belanja Jasa Konversi/Simpus (BLUD SILPA 2024) | 6000000 | 1500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3880 | DINAS TENAGA KERJA | 10565211000 | 54662844 | Belanja Sewa Hotel/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 11288000 | 11288000 | 11288000 | 11228000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |