MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,881-3,900 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3881 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560270000 | 61697547;55827558 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.01) | 90982000 | 90811250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3882 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560275000 | 54743829 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.15) | 3061500 | 2932000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3883 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560282000 | 61697755 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.25) | 12566000 | 12535900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3884 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560291000 | 61697653;55830150 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.33) | 33278200 | 32838400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3885 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560389000 | 61697703;55831053 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.44) | 21778000 | 21496000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3886 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560396000 | 61697645;55825916 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 03.01) | 11924750 | 11880100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3887 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10561113000 | 54946396 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP (BLUD) | 123688014 | 94657260 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3888 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10561906000 | 60906231 | Belanja Modal Mebel 2 BLUD UPTD Puskesmas Lembeyan | 22775900 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3889 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561965000 | 59983268 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PL) - BOK Operasional Puskesmas | 18325000 | 16126000 | 16126000 | 16126000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3890 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561969000 | 60944582 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Puskesmas) | 41400000 | 10000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3891 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561971000 | 59979150 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 12484400 | 9308350 | 9308350 | 9308350 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3892 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561978000 | 60945699 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Operasional Puskesmas) | 1480000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3893 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561980000 | 60945699 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Operasional Puskesmas) | 1480000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3894 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561981000 | 59101352 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1448000 | 1398000 | 1398000 | 1398000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3895 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561982000 | 60945548 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Operasional Puskesmas) | 2479500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3896 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561983000 | 60945355 | Belanja Pemeliharaan Alat rumah Tangga-Alat Pendingin (Operasional Puskesmas) | 3382800 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3897 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561985000 | 59101410 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - BOK Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 9786000 | 9257000 | 9257000 | 9257000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3898 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561994000 | 60944582 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Puskesmas) | 41400000 | 32200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3899 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561998000 | 61713614 | Belanja Natura dan Pakan-Natura - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 128656000 | 114229500 | 114229500 | 114229500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3900 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561999000 | 55155592 | Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Puskesmas) | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,141-1,160 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |