MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,941-3,960 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10563901000 | 59057857 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - UKBM - PL - PKM Panekan ) | 7130650 | 5032800 | 5032800 | 5032800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3942 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563912000 | 54704724 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Wil. 1 Sub Jalan) | 17000000 | 16955000 | 16955000 | 16955000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3943 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10563914000 | 59057837 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Gizi Masyarakat - PL - Puskesmas Panekan ) | 4104800 | 4104800 | 4104800 | 4104800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3944 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10563920000 | 59057822 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - PL - PKM Panekan ) | 29707500 | 22577700 | 22577700 | 22577700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3945 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10563929000 | 54368468 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( BOK - UKBM - PL - PKM PANEKAN ) | 1267350 | 1267350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3946 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10563942000 | 54885965 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Operasional Puskesmas) | 6045500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3947 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10563950000 | 54885965 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Operasional Puskesmas) | 6045500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3948 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10563982000 | 58988862 | Belanja Makmin Rapat Mutu (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8796000 | 4380000 | 2190000 | 2190000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3949 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10564006000 | 54702963 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya (Wil. 1 Sub Jalan) | 2484000 | 2456000 | 2456000 | 2456000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3950 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564011000 | 54313307 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga UPTD Pengairan Bringin | 5000000 | 4997850 | 4997850 | 4997850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3951 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10564032000 | 59917575 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Wil. 1 Sub Jalan) | 2166800 | 2058000 | 2058000 | 2058000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3952 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564087000 | 54443033 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan( KelurahanMaospati) | 1200000 | 338500 | 338500 | 338500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3953 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10564092000 | 60945355 | Belanja Pemeliharaan Alat rumah Tangga-Alat Pendingin (Operasional Puskesmas) | 3382800 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3954 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10564095000 | 60945057 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Personal Komputer/Laptop (Dana Operasional) | 2190000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3955 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10564100000 | 54885965 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Operasional Puskesmas) | 6045500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3956 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564147000 | 54442943 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga ( Kelurahan Maospati) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3957 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10564164000 | 60962696 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Wil. 1 Sub Jalan) | 13105500 | 13102500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3958 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564183000 | 54442941 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film ( Kelurahan Maospati) | 6357950 | 6357950 | 6357950 | 6357950 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3959 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10564226000 | 59918769 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Wil. 1 Sub Jalan) | 459000 | 459000 | 459000 | 459000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3960 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10564269000 | 59917733 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Wil. 1 Sub Jalan) | 877800 | 706000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,141-1,160 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |