MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,001-4,020 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565142000 | 54950027 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Pendingin (BLUD) | 2819000 | 2819000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4002 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565182000 | 55829342 | Belanja Jasa Konversi/Simpus (BLUD SILPA 2024) | 6000000 | 1500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4003 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10565211000 | 54662844 | Belanja Sewa Hotel/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 11288000 | 11288000 | 11288000 | 11228000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4004 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565233000 | 55987345 | Belanja Pemeliharaan Komputer,Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer (BLUD) | 10100000 | 1800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4005 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10565236000 | 59929665 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 1694500 | 1685900 | 1099500 | 1099500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4006 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565285000 | 55108635 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Operasional 02.33) | 5250000 | 5250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4007 | 2025 | KECAMATAN PONCOL | 10565392000 | 54217605 | Photo Copy (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 226800 | 226800 | 226800 | 226800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4008 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10565478000 | 60018840 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Kelurahan Maospati) | 69000000 | 69000000 | 69000000 | 69000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4009 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10565479000 | 60944849 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 8295000 | 8295000 | 8295000 | 8295000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4010 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10565482000 | 60945616 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4011 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10565483000 | 60945530 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan/Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1694050 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4012 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10566932000 | 54630747 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Kec. Maospati (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya) | 28939570 | 28939570 | 28939570 | 28939570 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4013 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10567066000 | 54630745 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kec. Maospati (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya) | 8020000 | 8020000 | 8020000 | 8020000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4014 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10567229000 | 59014581 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 14073600 | 14073600 | 14073600 | 14073600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4015 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10567507000 | 54736985 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas BLUD Puskesmas Sukomoro | 1595000 | 210000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4016 | 2025 | KECAMATAN PONCOL | 10567784000 | 57257170 | Tenaga Operasional/Teknis (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 23000000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4017 | 2025 | KECAMATAN PONCOL | 10567807000 | 54602943;54602944;54602942;54602941 | Cat Tembok (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya),Kepala Tukang Cat (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya),Kaca (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya),Plamir Tembok (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya) | 18335950 | 18335950 | 18335950 | 18335950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4018 | 2025 | KECAMATAN PONCOL | 10567921000 | 60939198;60939283 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan),Tumpeng Nasi Putih (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 8625750 | 8625750 | 8625750 | 8625750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4019 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10570647000 | 60639252 | Belanja Obat-obatan-Obat-obatan Lainnya- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 117431694 | 117431055 | 117431055 | 117431055 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4020 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10570673000 | 54736551 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran BLUD Puskesmas Sukomoro | 3164250 | 3159000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,141-1,160 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |