
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 401-420 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | PUSKESMAS PARANG | 5310255 | 51900742 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Puskesmas Parang | 9142450 | 4816000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
402 | PUSKESMAS PARANG | 5312255 | 51020482 | Belanja Pemeliharaan Puskesmas Parang | 84514000 | 61667350 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
403 | PUSKESMAS PARANG | 5314255 | 51020291 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Puskesmas Parang | 932000 | 930000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
404 | PUSKESMAS PARANG | 5315255 | 51020649 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Puskesmas Parang | 27276350 | 20037500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
405 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5316255 | 51889991 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4999750 | 4999750 | 4999750 | 4999750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
406 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5317255 | 51890498 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 978000 | 978000 | 978000 | 978000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
407 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5318255 | 51890536 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 677400 | 677400 | 677400 | 677400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
408 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5319255 | 51889667 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1105050 | 1105050 | 1105050 | 1105050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
409 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5320255 | 51889519 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 604800 | 604800 | 604800 | 604800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
410 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5321255 | 51889491 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 317400 | 317400 | 317400 | 317400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
411 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5322255 | 51889354 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 15900000 | 15559500 | 15559500 | 15559500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
412 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5323255 | 51889791 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3472500 | 3472500 | 3472500 | 3472500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
413 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5324255 | 51890586 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2705500 | 2705500 | 2705500 | 2705500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
414 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5325255 | 51890065 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
415 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5326255 | 51890147 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 912150 | 912150 | 912150 | 912150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
416 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5327255 | 51890331 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 950250 | 950250 | 950250 | 950250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
417 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5328255 | 51890713 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 615400 | 615400 | 615400 | 615400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
418 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5329255 | 51890748 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
419 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5330255 | 51890230 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3848500 | 3848500 | 3848500 | 3848500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
420 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5331255 | 51890262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,141-1,160 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037227000 | 38357787 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-MO) | 3000000 | 3000000 | Paket Sedang Berjalan |
1142 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Sedang Berjalan |
1143 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037247000 | 35946912 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP - PK) | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
1144 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
1145 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037317000 | 38341032 | Belanja Lembur (TiK.B) | 42982005 | 32946000 | Paket Sedang Berjalan |
1146 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Sedang Berjalan |
1147 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Sedang Berjalan |
1148 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037425000 | 38342646 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.B) | 9300000 | 8450000 | Paket Sedang Berjalan |
1149 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Sedang Berjalan |
1150 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037459000 | 35947437 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.C) | 10000000 | 9210499 | Paket Selesai |
1151 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Sedang Berjalan |
1152 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037469000 | 38340442 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.C) | 2500000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037477000 | 38342727 | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Tik.C) | 260000000 | 256743000 | Paket Sedang Berjalan |
1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037520000 | 35947410 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.D) | 7800000 | 7800000 | Paket Sedang Berjalan |
1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037522000 | 35947415 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TiK.D) | 5000000 | 1310000 | Paket Sedang Berjalan |
1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037525000 | 38340695 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.D) | 17100000 | 11450000 | Paket Sedang Berjalan |
1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037539000 | 38340729 | Belanja Lembur (TiK.D) | 8238000 | 7896000 | Paket Sedang Berjalan |
1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037544000 | 38340736 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.D) | 5000000 | 2380000 | Paket Sedang Berjalan |
1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041054000 | 35947936 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 2250000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |