MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 401-420 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | KECAMATAN MAOSPATI | 5291255 | 48731326 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kec. Maospati) | 15078450 | 15078450 | 15078450 | 15078450 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 402 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5292255 | 47038151 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 528500 | 528500 | 528500 | 528500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 403 | KECAMATAN MAOSPATI | 5293255 | 48726294 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Kec. Maospati) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 404 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5294255 | 47038148 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 10335000 | 10325000 | 10325000 | 10325000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 405 | KECAMATAN MAOSPATI | 5295255 | 48726007 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Kec. Maospati) | 1694250 | 1694250 | 1694250 | 1694250 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 406 | KECAMATAN MAOSPATI | 5296255 | 48726414 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (Kec.Maospati) | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 407 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5297255 | 47038152 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 5602500 | 5602500 | 5602500 | 5602500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 408 | KECAMATAN MAOSPATI | 5298255 | 48650820 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (Kec. Maospati) | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 409 | DINAS PERHUBUNGAN | 5299255 | 48085202 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 10 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 410 | DINAS PERHUBUNGAN | 5300255 | 48084795 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Operator Layanan Operasional - 09 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 411 | DINAS PERHUBUNGAN | 5301255 | 48084028 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 08 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 412 | DINAS PERHUBUNGAN | 5302255 | 48083380 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 07 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 413 | KECAMATAN MAOSPATI | 5303255 | 49081818 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kec. Maospati) | 2200000 | 1214000 | 1214000 | 1214000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 414 | KECAMATAN MAOSPATI | 5304255 | 49076590 | Belanja Tagihan Telepon ( Kec. Maospati) | 1791200 | 1481503 | 1481503 | 1481503 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 415 | KECAMATAN MAOSPATI | 5305255 | 49077465 | Belanja Tagihan Air (Kec. Maospati) | 6149250 | 2799500 | 2799500 | 2799500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 416 | KECAMATAN MAOSPATI | 5306255 | 49078610 | Belanja Tagihan Listrik ( Kec. Maospati) | 12436408 | 11502500 | 11502500 | 11502500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 417 | KECAMATAN MAOSPATI | 5307255 | 49080445 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kec. Maospati) | 30802550 | 29014360 | 29014360 | 29014360 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 418 | PUSKESMAS PARANG | 5308255 | 51890363 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 17242600 | 3258200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 419 | PUSKESMAS PARANG | 5309255 | 51901200 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Puskesmas Parang | 74023844 | 65187400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 420 | PUSKESMAS PARANG | 5310255 | 51900742 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Puskesmas Parang | 9142450 | 4816000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |