MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,381-4,400 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4381 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640345000 | 61566004 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kemitraan Komunikasi dengan KIM-PL) | 1722550 | 1715500 | 1715500 | 1715500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4382 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640347000 | 60926597 | Belanja Tagihan Telepon UPTD Puskesmas Kartoharjo | 2400000 | 1183152 | 1183152 | 1183152 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4383 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640366000 | 60925102 | Belanja BBM Pusling dan Rujukan UPTD Puskesmas Kartoharjo | 10000000 | 7050000 | 7050000 | 7050000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4384 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640375000 | 61569260 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1210350 | 1209000 | 1209000 | 1209000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4385 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640385000 | 54847195 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1846050 | 1819500 | 1819500 | 1819500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4386 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640392000 | 56463749 | Belanja Pengisian Tabung Gas / Oksigen UPTD Puskesmas Kartoharjo | 2047500 | 1095000 | 1095000 | 1095000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4387 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640414000 | 60926229 | Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan UPTD Puskesmas Kartoharjo | 38500000 | 31800000 | 31800000 | 31800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4388 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640440000 | 54847201 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 610000 | 600000 | 600000 | 600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4389 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640449000 | 61569342 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1380000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4390 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640452000 | 54847207 | Jasa Servis Pemancar Radio (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4391 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640457000 | 61569300 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 10000000 | 9850000 | 9850000 | 9810000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4392 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640683000 | 54847202 | Belanja Tagihan Telepon (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 756000 | 740016 | 740016 | 740016 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4393 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640685000 | 54847200 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4394 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10641552000 | 56423403 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 34000000 | 31083250 | 31083250 | 31083250 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4395 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10642004000 | 60337329 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat1.02.02.2.02.0045 | 7441500 | 7441500 | 7441500 | 7441500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4396 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10642067000 | 60054618 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 70000000 | 62500000 | 62500000 | 62500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4397 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10642141000 | 54006476 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan) | 30800000 | 7484930 | 7484930 | 7484930 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4398 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10642209000 | 60951352 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan) | 50000000 | 16199900 | 16199900 | 16199900 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4399 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10642292000 | 54006481 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan) | 15000000 | 5349849 | 5349849 | 5349849 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4400 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10642400000 | 54420621 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 568800 | 480000 | 480000 | 480000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,141-1,160 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |