MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,521-4,540 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10652878000 | 55009094 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 8000000 | 300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4522 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10652894000 | 61690347 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Diseminasi Informasi) | 74480000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4523 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10652898000 | 60946339 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 15576250 | 7330000 | 7330000 | 7330000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4524 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10652906000 | 61246363 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 47000000 | 40391001 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4525 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10652933000 | 60011796 | Belanja BBM dan Pelumas ( SILPA BLUD 2024 - PL - Puskesmas Panekan ) | 5370000 | 4270000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4526 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10652954000 | 55164463 | Belanja Dokumentasi / Publikasi ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1000000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4527 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10652962000 | 62295587;59062371 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Puskesmas ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 2003800 | 757250 | 757250 | 757250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4528 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10652968000 | 61501187 | Belanja Pengisian Tabung Gas / Oksigen BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 22600000 | 16480000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4529 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10653000000 | 54523579 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 6019200 | 5351620 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4530 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10653609000 | 59851005 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan) Operasional Pelayanan Puskesmas | 5510000 | 2678550 | 2678550 | 2678550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4531 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10653654000 | 62103297 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal) - PPAPS | 20800500 | 16052500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4532 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10653799000 | 62102860 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal) - PPAPS | 18020400 | 634000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4533 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10653891000 | 62103914 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Data dan Informasi Keluarga) - PPAPS | 11296250 | 1649250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4534 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10654732000 | 59057704 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (operasional - BOK -PL - PKM Panekan | 32252000 | 32252000 | 32252000 | 32252000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4535 | 2025 | PUSKESMAS TEBON | 10655050000 | 56113020 | Belanja Kertas dan Cover | 677250 | 225000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4536 | 2025 | PUSKESMAS TEBON | 10655170000 | 55035907 | Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi | 4000000 | 3550000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4537 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10655251000 | 55037708 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 4000000 | 3063312 | 3063312 | 3063312 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4538 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10655632000 | 55037701 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota) | 27000000 | 17750000 | 17750000 | 17750000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4539 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10655779000 | 61026299 | Belanja Tagihan Air (Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota) | 879750 | 632500 | 632500 | 632500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4540 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10656021000 | 60056044 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 1425475 | 1425450 | 1425450 | 1425450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,141-1,160 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |