MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,601-4,620 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659223000 | 61692436 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (Diseminasi Informasi) | 1100000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4602 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10659326000 | 60939833 | Belanja barang dan jasa (BLUD) PENGELOLAAN SAMPAH | 123249200 | 8838333 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4603 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10659495000 | 60939833 | Belanja barang dan jasa (BLUD)moderator dan panitia prolanis | 123249200 | 4050000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4604 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10659830000 | 60354124 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat) | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4605 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10659848000 | 60354152 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat) | 111660000 | 111660000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4606 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10659970000 | 61346822 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Bahan Komputer (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 14000000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4607 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659985000 | 54841659 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota) | 70919 | 70000 | 70000 | 70000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4608 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10660016000 | 54839872 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise (Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah) | 64380000 | 43100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4609 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660037000 | 61982033 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 15000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4610 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10660089000 | 60906453 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 342250900 | 308745000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4611 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660095000 | 60918222 | Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4612 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660097000 | 61563613 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 20000000 | 18085700 | 18085700 | 18085700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4613 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10660118000 | 60353876 | Belanja Makanan dan Minuman pada Aktivitas Lapangan (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 9360000 | 2266300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4614 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10660143000 | 61277151 | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih BLUD ( Puskemas Panekan ) | 47700000 | 45375000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4615 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10660178000 | 54836869 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1124550 | 598500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4616 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660219000 | 61982006 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4617 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660250000 | 61395818 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 38319000 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4618 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10660260000 | 54836870 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1185000 | 592500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4619 | 2025 | KELURAHAN KARANGREJO | 10660291000 | 55067842 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 99750 | 99750 | 99750 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4620 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10660324000 | 54781807 | Belanja Benda Pos (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 3000000 | 200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,141-1,160 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |