MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,641-4,660 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10660874000 | 60827389 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung - Puskesmas Takeran | 2000000 | 1887000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4642 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10660891000 | 60818515 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - Puskesmas Takeran | 20000000 | 19500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4643 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10661077000 | 60927773 | Belanja Pemeliharaan alat kesehatan (BLUD KAWEDANAN) | 2000000 | 1500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4644 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10661102000 | 60820666 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain) - PPAPS | 4914000 | 4914000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4645 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10661186000 | 62163722 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengelolaan Assessment Center) | 130900 | 130900 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4646 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10661240000 | 62163954 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pengelolaan Assessment Center) | 71100 | 66000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4647 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10661347000 | 62164105 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN) | 210000 | 210000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4648 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10661392000 | 59855772 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)) - PPAPS | 1099500 | 1099500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4649 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10661440000 | 62164542 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (KONKUREN) | 391050 | 363000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4650 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10661615000 | 62167164 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3 (KONKUREN) | 430000 | 430000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4651 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10661912000 | 62164366 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Prajabatan) | 237000 | 220000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4652 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10662010000 | 55059921 | Belanja Sewa Hotel (KONKUREN) | 3984000 | 2250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4653 | 2025 | INSPEKTORAT | 10662092000 | 54095014 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 830500 | 830500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4654 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10662996000 | 60939795 | BELANJA ALAT LISTRIK BLUD | 193614006 | 1062500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4655 | 2025 | KELURAHAN REJOSARI | 10663327000 | 55956490 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4656 | 2025 | KELURAHAN REJOSARI | 10663635000 | 55956472 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 2823450 | 2823450 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4657 | 2025 | KELURAHAN REJOSARI | 10663648000 | 55956474 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 10761200 | 10761200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4658 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10664185000 | 60911554 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 23200000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4659 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10664479000 | 55164070 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo) | 1500000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4660 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10664752000 | 60911178 | Belanja Tagihan Listrik | 70000000 | 8241423 | 3710275 | 3710275 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,141-1,160 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |