MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,661-4,680 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10664783000 | 61272189 | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4662 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10664790000 | 60911160 | Belanja Tagihan Air | 3000000 | 972250 | 210250 | 210250 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4663 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10664867000 | 60911143 | Belanja Tagihan Telepon | 1500000 | 234000 | 117000 | 117000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4664 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10664946000 | 59017995 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 9786000 | 4893000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4665 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10664951000 | 61273474 | Belanja Pemeliharaan Komputer-PeralatanKomputer-Peralatan Personal Komputer - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 10000000 | 650000 | 650000 | 650000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4666 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665094000 | 61270591 | Belanja Bahan Baku Bangunan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 43200000 | 25935000 | 25935000 | 25935000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4667 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665235000 | 61272684 | Belanja Perlengkapan Dinas - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 80810000 | 36515650 | 36515650 | 36515650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4668 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665348000 | 61273581 | Belanja Pemeliharaan Gedung & Kantor - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 97000000 | 10120000 | 10120000 | 10120000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4669 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665452000 | 61272561 | Belanja Pengisian APAR - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3020000 | 1405000 | 1405000 | 1405000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4670 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665541000 | 61273273 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (giro) - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1400000 | 300000 | 300000 | 300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4671 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10665923000 | 57200956 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 2520000 | 2160000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4672 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10666301000 | 54337326 | Belanja Tagihan Telepon (Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 469900 | 308035 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4673 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10666430000 | 54337324 | Belanja Tagihan Air (sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 4202000 | 2037900 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4674 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667036000 | 60053883 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kel.Mranggen | 2141050 | 1949000 | 1949000 | 1949000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4675 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667060000 | 60053939 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kel.Mranggen | 1057200 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4676 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667087000 | 60954406 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg.Evaluasi Kelurahan Mranggen | 1832500 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4677 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667097000 | 60954418 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu Keg.Evaluasi Kelurahan Mranggen | 1766000 | 1738500 | 1738500 | 1738500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4678 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667107000 | 60954329 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Kel.Mranggen | 690000 | 380000 | 380000 | 380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4679 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667116000 | 53965090 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Kel.Mranggen | 730000 | 700000 | 700000 | 700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4680 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667131000 | 60954013 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer PL Kel.Mranggen | 215900 | 208000 | 208000 | 208000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,141-1,160 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |