MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,781-4,800 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689533000 | 55428159 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (REPRODUKSI BOK) | 10485000 | 10485000 | 10485000 | 10485000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4782 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689559000 | 55428145 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ibu hamil bu balita) bok | 45155400 | 45038900 | 45038900 | 45038900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4783 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689577000 | 55428137 | Belanja Natura dan Pakan-Natura GIZI | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4784 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689629000 | 55428136 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat GIZI | 2478600 | 2467200 | 2467200 | 2467200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4785 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689649000 | 55428082 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak P2PM PTM BOK | 710000 | 253750 | 253750 | 253750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4786 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689688000 | 55309580 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Operasional Pelayanan Puskesmas - DAK Non Fisik BOK ) | 16098000 | 16098000 | 16098000 | 16098000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4787 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10690140000 | 55134503 | Belanja Sewa Hotel | 1992000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4788 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690323000 | 60846533 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 15000000 | 10700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4789 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690356000 | 60005165 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 23000000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4790 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690383000 | 54431797 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4791 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690436000 | 54431796 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 21000000 | 15624000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4792 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690455000 | 55790443 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 25000000 | 15000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4793 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690490000 | 60846083 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 3921100 | 2968950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4794 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690497000 | 61052415 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4795 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690558000 | 61052485 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4796 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690563000 | 60846044 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2998600 | 2981400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4797 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690588000 | 61052548 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4798 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690614000 | 54432218 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4799 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690715000 | 54431845 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 17224923 | 17224923 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4800 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690794000 | 54446417 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 829500 | 592500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,141-1,160 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |