MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,861-4,880 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4861 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704610000 | 54414977 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1422000 | 1420000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4862 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704764000 | 54445440 | Belanja Sewa Hotel | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4863 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704782000 | 54416106 | Belanja Sewa Electric Generating Set | 17574000 | 1755000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4864 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704791000 | 54445286 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 5000000 | 4000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4865 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704810000 | 54416203 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 4000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4866 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704827000 | 54446647 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 711000 | 440000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4867 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704839000 | 54446650 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 6000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4868 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704924000 | 54445540 | Materai | 1185000 | 1000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4869 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704940000 | 55790442 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 25000000 | 22650000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4870 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704948000 | 55790441 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 10000000 | 4842900 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4871 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704951000 | 61051629 | Belanja Tagihan Air | 6825000 | 6467500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4872 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704957000 | 61051790 | Belanja Tagihan Listrik | 30846850 | 30768113 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4873 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704961000 | 61051512 | Belanja Tagihan Telepon | 6641700 | 1788781 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4874 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706274000 | 60928073 | Belanja Tagihan Listrik Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ( Silpa 2024 ) | 2573289 | 2573289 | 2573289 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4875 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10706626000 | 60927833 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1909800 | 1902000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4876 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706628000 | 60928035 | Belanja Tagihan Listrik Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 38203135 | 31416326 | 31416326 | 31416326 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4877 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10706647000 | 60912817 | Belana Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 596000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4878 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706648000 | 54609260 | Belanja Tagihan Telepon Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 737465 | 640839 | 640839 | 640839 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4879 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706650000 | 60927710 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4880 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706653000 | 60927685 | Belanja Jasa Pelaksanaan TransaksiKeuangan Cek Giro Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,141-1,160 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |