MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 5,021-5,040 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747831000 | 60954727 | Belanja Token Listrik Aula Pertemuan Kelurahan Mranggen | 1539200 | 1507000 | 1507000 | 1507000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 5022 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747839000 | 60954945 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kel.Mranggen | 5910500 | 5878200 | 5878200 | 5878200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5023 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747845000 | 60954898 | Belanja Jasa Tenaga Penangnan Prasarana dan Sarana Umum Kel.Mranggen | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5024 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747863000 | 60954807 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg. Pemberdayaan Masyarakat EPL Kel.Mranggen | 7260000 | 7260000 | 7260000 | 7260000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5025 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747872000 | 60053923 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kel.Mranggen | 6407500 | 6382500 | 6382500 | 6382500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5026 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747877000 | 60053904 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kel.Mranggen | 6407500 | 6382500 | 6382500 | 6382500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5027 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747934000 | 60954385 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kel.Mranggen | 1000000 | 438500 | 438500 | 438500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 5028 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748081000 | 61501372 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya (SILPA BLUD - Puskesmas Panekan) | 15000000 | 11846000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5029 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748267000 | 59057837 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Gizi Masyarakat - PL - Puskesmas Panekan ) | 4104800 | 4104800 | 4104800 | 4050000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5030 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748351000 | 59057975 | Belanja Alat Tulis Kantor BLUD ( Puskesmas Panekan ) - PL | 12000000 | 11338650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5031 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748451000 | 59057822 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - PL - PKM Panekan ) | 29707500 | 28915300 | 28915300 | 28915300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5032 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748465000 | 59057804 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK - Penyakit Menular dan tidak menular - PL - PKM PANEKAN ) | 18861250 | 17482050 | 17482050 | 17482050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5033 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748477000 | 59057889 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Kesehatan Reproduksi - PL- PKM Panekan ) | 10659750 | 10659750 | 10659750 | 10659750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5034 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748491000 | 59057857 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - UKBM - PL - PKM Panekan ) | 7130650 | 7129800 | 7129800 | 7129800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5035 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748830000 | 62180635 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 351295900 | 41850000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5036 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748929000 | 62192396 | Belanja Fotocopi dan Cetak BLUD ( Puskesmas Panekan ) - PL | 34500000 | 8588800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5037 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10749048000 | 60944454 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas BLUD Puskesmas Maospati | 14000000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 5038 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10749130000 | 60945666 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 31000000 | 5378580 | 5378580 | 5360000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 5039 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10749146000 | 60943564 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Maospati | 3000000 | 92000 | 92000 | 92000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 5040 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10749617000 | 54368468 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( BOK - UKBM - PL - PKM PANEKAN ) | 1267350 | 1267350 | 1267350 | 1267350 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,141-1,160 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |