MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 621-640 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | DINAS PERHUBUNGAN | 5556255 | 46252576 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Listrik | 54971936 | 18299016 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 622 | PUSKESMAS TEBON | 5557255 | 48606379 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 17200000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 623 | DINAS PERHUBUNGAN | 5558255 | 47990274 | [Bid Bang Mat] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan-Penelaah Teknis Kebijakan | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 624 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5560255 | 46735613 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 282000 | 282000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 625 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5561255 | 46735607 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 800000 | 800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 626 | PUSKESMAS TEBON | 5562255 | 51916840 | Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan | 27000000 | 12690000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 627 | PUSKESMAS PANEKAN | 5564255 | 48701678 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan (BLUD - Pkm Panekan) | 10450000 | 2861500 | 541000 | 541000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 628 | PUSKESMAS PANEKAN | 5565255 | 48722401 | Belanja Suku Cadang Kendaraan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 19000000 | 2356500 | 2356500 | 2356500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 629 | PUSKESMAS TEBON | 5566255 | 51917154 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4194000 | 1398000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 630 | PUSKESMAS PANEKAN | 5567255 | 48727701 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus (BLUD - Puskesmas Panekan) | 15000000 | 2070000 | 1870000 | 1870000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 631 | PUSKESMAS PANEKAN | 5568255 | 48724019 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 14035000 | 6482000 | 5737000 | 5737000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 632 | PUSKESMAS TEBON | 5569255 | 51916968 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 63849300 | 14219100 | 0 | (not set) | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 633 | PUSKESMAS PANEKAN | 5570255 | 48726575 | Belanja Minuman Untuk Aktivitas Lapangan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 8500000 | 2059000 | 2059000 | 2059000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 634 | PUSKESMAS PANEKAN | 5571255 | 51914161 | Belanja Penggandaan dan Cetak (BLUD - Puskesmas Panekan) | 30000000 | 18720300 | 18720300 | 18720300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 635 | PUSKESMAS PANEKAN | 5572255 | 51913535 | Belanja Makan Pasien Rawat Inap (BLUD - Puskesmas Panekan) | 205500000 | 104850000 | 104850000 | 104850000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 636 | PUSKESMAS PANEKAN | 5573255 | 48736276 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 32000000 | 22550000 | 22550000 | 22550000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 637 | PUSKESMAS PANEKAN | 5574255 | 48735495 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga (BLUD - Puskesmas Panekan) | 30000000 | 10638000 | 8533000 | 8533000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 638 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5575255 | 47562945 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 6464000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 639 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5576255 | 47562952 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 6464000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 640 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5577255 | 47562966 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26260000 | 6464000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |