MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 641-660 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5578255 | 47559096 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 642 | PUSKESMAS PANEKAN | 5579255 | 48617437 | Belanja Pengisian Tabung Gas (BLUD - Pkm Panekan) | 28000000 | 15214000 | 8785000 | 8785000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 643 | PUSKESMAS PANEKAN | 5580255 | 48724469 | Belanja Bahan dan Peralatan Kebersihan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 38500000 | 37177500 | 12160000 | 12160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 644 | PUSKESMAS PANEKAN | 5581255 | 48724966 | Belanja Alat dan Bahan Rumah Tangga Lainnya ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 23000000 | 490000 | 490000 | 490000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 645 | PUSKESMAS PANEKAN | 5582255 | 51913300 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 50500000 | 4813839 | 4813839 | 4813839 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 646 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5583255 | 48727566 | Belanja Bahan Isi Tabung Gas /Oksigen BLUD | 1400000 | 867150 | 867150 | 867150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 647 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5584255 | 48729305 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Prolanis BLUD | 25164000 | 6825000 | 2275000 | 2275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 648 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5585255 | 47562945 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 649 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5586255 | 48729057 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan BLUD | 46800000 | 3402000 | 3402000 | 3402000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 650 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5587255 | 48733501 | Belanja Jasa Pencucian /Loundry BLUD | 3000000 | 748000 | 748000 | 748000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 651 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5589255 | 48734142 | Belanja Pengelolaan Sampah Domestik BLUD | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 652 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5590255 | 48725851 | Belanja Listrik dan Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 36040315 | 163547 | 163547 | 163547 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 653 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5591255 | 47562952 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 654 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5592255 | 47562966 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 655 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5593255 | 47664991 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 656 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5594255 | 47665223 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 657 | PUSKESMAS PANEKAN | 5595255 | 48727324 | Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 33250000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 658 | PUSKESMAS PANEKAN | 5596255 | 48735733 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer (BLUD - Puskesmas Panekan) | 14500000 | 12012000 | 8444500 | 8444500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 659 | PUSKESMAS PANEKAN | 5597255 | 51913555 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 18500000 | 18481500 | 18481500 | 18481500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 660 | PUSKESMAS PANEKAN | 5598255 | 51913562 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Domestik ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 10000000 | 5701750 | 4301750 | 4301750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |