MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 661-680 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | PUSKESMAS PANEKAN | 5599255 | 51913539 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BLUD - Puskesmas Panekan) | 29900000 | 4740000 | 4740000 | 4740000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 662 | DINAS PERHUBUNGAN | 5603255 | 46461179 | [bid bangmat ]Belanja Jasa Tenaga Perhubungan-Pengadministrasi Perkantoran | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 663 | DINAS PERHUBUNGAN | 5613255 | 52015115 | [Inpeksi Bid Bang Mat] Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak | 89000 | 88900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 664 | DINAS PERHUBUNGAN | 5614255 | 52015206 | [Penetapan Bid Bang mat] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor bahan cetak | 338600 | 338600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 665 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5615255 | 48725851 | Belanja Listrik dan Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 36040315 | 7906355 | 7906355 | 7906355 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 666 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5616255 | 48730533 | Belanja Penggandaan BLUD | 10478650 | 1977000 | 1977000 | 1977000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 667 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5617255 | 48734501 | Belanja Kursus singkat /Pelatihan | 20000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 668 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5618255 | 48731058 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus ,Ambulan ,Germas,Pusling | 12300000 | 11979000 | 11979000 | 11979000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 669 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5619255 | 49128324 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 30000000 | 6275000 | 6275000 | 6275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 670 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5621255 | 48733964 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis BLUD | 19400000 | 703440 | 703440 | 703440 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 671 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5622255 | 48725851 | Belanja Listrik dan Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 36040315 | 56812 | 56812 | 56812 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 672 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5623255 | 48725851 | Belanja Listrik dan Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 36040315 | 2564601 | 2564601 | 2564601 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 673 | KECAMATAN SUKOMORO | 5625255 | 48533140 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 981400 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 674 | KECAMATAN SUKOMORO | 5626255 | 48533140 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 981400 | 980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 675 | KECAMATAN SUKOMORO | 5627255 | 49110154 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 838850 | 838850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 676 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5628255 | 48400217 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 17800000 | 17800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 677 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5639255 | 47707146 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 35000000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 678 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5640255 | 47704489 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9587500 | 4867800 | 4867800 | 4867800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 679 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5641255 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1785550 | 1785550 | 1785550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 680 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5642255 | 47701128 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 569400 | 569400 | 569400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |