MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 681-700 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5643255 | 47705645 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5490000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 682 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5644255 | 47705646 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 683 | PUSKESMAS PANEKAN | 5645255 | 52074647 | Belanja Makan Pasien Rawat Inap (BLUD - Puskesmas Panekan) | 338800000 | 156555000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 684 | PUSKESMAS PANEKAN | 5646255 | 52074640 | Belanja Penggandaan dan Cetak (BLUD - Puskesmas Panekan) a | 48500000 | 28266200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 685 | PUSKESMAS PANEKAN | 5647255 | 52074559 | Belanja Alat dan Bahan Rumah Tangga Lainnya ( BLUD - Puskesmas Panekan ) a | 4500000 | 3900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 686 | PUSKESMAS PANEKAN | 5648255 | 52074563 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BLUD - Puskesmas Panekan) a | 12600000 | 2958000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 687 | PUSKESMAS PANEKAN | 5649255 | 52074605 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis ( BLUD - Puskesmas Panekan ) a | 30500000 | 2839999 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 688 | PUSKESMAS PANEKAN | 5650255 | 52074625 | Belanja Bahan Bakar Minyak (BLUD - Pkm Panekan) a | 34000000 | 10080000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 689 | PUSKESMAS PANEKAN | 5651255 | 52074635 | Belanja Tagihan Air (BLUD - Puskesmas Panekan) a | 46000000 | 8657000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 690 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 5654255 | 52095238 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 4000000 | 370000 | 370000 | 370000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 691 | KECAMATAN MAOSPATI | 5656255 | 48731149 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Kec. Maospati) | 27658000 | 27658000 | 27658000 | 27658000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 692 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 5658255 | 51981460 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 13610000 | 8300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 693 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 5659255 | 51981619 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 800000 | 800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 694 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 5662255 | 47937951 | Belanja Tagihan Telepon | 3141700 | 1309392 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 695 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 5663255 | 47937949 | Belanja Tagihan Air | 19855500 | 8756500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 696 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 5664255 | 47937947 | Belanja Tagihan Listrik | 120002800 | 48106587 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 697 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 5665255 | 51037415 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 2000000 | 1676448 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 698 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5667255 | 46772832 | Belanja Sewa Hotel (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut) | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 699 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5668255 | 46735609 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 2000000 | 1980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 700 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5669255 | 46772826 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut) | 588800 | 588800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |