
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 701-720 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5700255 | 51912905 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4360400 | 2458150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
702 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5701255 | 51721674 | BELANJA OBAT | 142094000 | 46205100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
703 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5702255 | 48398332 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6074950 | 3063000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
704 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5703255 | 52075279 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29358000 | 16741050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
705 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5704255 | 51912877 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8560600 | 2472300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
706 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5705255 | 51912905 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4360400 | 1328100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
707 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5706255 | 51912915 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24943000 | 8549712 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
708 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5707255 | 51912938 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 18453600 | 8923900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
709 | INSPEKTORAT | 5708255 | 46860810 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan (Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 4000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
710 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5709255 | 48557410 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan (UMPEG) | 1800000 | 900000 | 900000 | 896000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
711 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5710255 | 48557849 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (UMPEG) | 7994500 | 2842500 | 2842500 | 2780000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
712 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5711255 | 48558325 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (UMPEG) | 349500 | 150000 | 150000 | 150000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
713 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5712255 | 46948136 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SDP) | 26950 | 26950 | 26950 | 26950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
714 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5713255 | 48729249 | Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 33700000 | 23700000 | 23700000 | 23700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
715 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5715255 | 50918436 | Belanja Tagihan Listrik dan Telepon | 35185700 | 21829878 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
716 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5717255 | 50916224 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran dan Isi Tabung Gas | 4671000 | 1530000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
717 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5718255 | 50916177 | Belanja Bahan Cetak | 12073950 | 325000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
718 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5721255 | 50916177 | Belanja Bahan Cetak | 12073950 | 3080000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
719 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5722255 | 51911023 | Belanja Modal Alat Kantor | 4907000 | 4900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
720 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5723255 | 48469921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos SEKRE | 1001900 | 649500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,141-1,160 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037227000 | 38357787 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-MO) | 3000000 | 3000000 | Paket Sedang Berjalan |
1142 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Sedang Berjalan |
1143 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037247000 | 35946912 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP - PK) | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
1144 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
1145 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037317000 | 38341032 | Belanja Lembur (TiK.B) | 42982005 | 32946000 | Paket Sedang Berjalan |
1146 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Sedang Berjalan |
1147 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Sedang Berjalan |
1148 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037425000 | 38342646 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.B) | 9300000 | 8450000 | Paket Sedang Berjalan |
1149 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Sedang Berjalan |
1150 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037459000 | 35947437 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.C) | 10000000 | 9210499 | Paket Selesai |
1151 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Sedang Berjalan |
1152 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037469000 | 38340442 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.C) | 2500000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037477000 | 38342727 | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Tik.C) | 260000000 | 256743000 | Paket Sedang Berjalan |
1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037520000 | 35947410 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.D) | 7800000 | 7800000 | Paket Sedang Berjalan |
1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037522000 | 35947415 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TiK.D) | 5000000 | 1310000 | Paket Sedang Berjalan |
1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037525000 | 38340695 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.D) | 17100000 | 11450000 | Paket Sedang Berjalan |
1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037539000 | 38340729 | Belanja Lembur (TiK.D) | 8238000 | 7896000 | Paket Sedang Berjalan |
1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037544000 | 38340736 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.D) | 5000000 | 2380000 | Paket Sedang Berjalan |
1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041054000 | 35947936 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 2250000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |