MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 721-740 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5699255 | 51912835 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4544600 | 2272300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 722 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5700255 | 51912905 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4360400 | 2458150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 723 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5701255 | 51721674 | BELANJA OBAT | 142094000 | 46205100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 724 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5702255 | 48398332 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6074950 | 3063000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 725 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5703255 | 52075279 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29358000 | 16741050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 726 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5704255 | 51912877 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8560600 | 2472300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 727 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5705255 | 51912905 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4360400 | 1328100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 728 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5706255 | 51912915 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24943000 | 8549712 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 729 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5707255 | 51912938 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 18453600 | 8923900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 730 | INSPEKTORAT | 5708255 | 46860810 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan (Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 4000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 731 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5709255 | 48557410 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan (UMPEG) | 1800000 | 900000 | 900000 | 896000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 732 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5710255 | 48557849 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (UMPEG) | 7994500 | 2842500 | 2842500 | 2780000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 733 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5711255 | 48558325 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (UMPEG) | 349500 | 150000 | 150000 | 150000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 734 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5712255 | 46948136 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SDP) | 26950 | 26950 | 26950 | 26950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 735 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5713255 | 48729249 | Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 33700000 | 23700000 | 23700000 | 23700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 736 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5715255 | 50918436;53259919 | Belanja Tagihan Listrik dan Telepon | 51597840 | 40314509 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 737 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5716255 | 52557163;53260000;50913674 | Belanja BBM, Materai dan Giro | 14698500 | 1300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 738 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5717255 | 50916224 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran dan Isi Tabung Gas | 4671000 | 1530000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 739 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5718255 | 50916177 | Belanja Bahan Cetak | 12073950 | 325000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 740 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5719255 | 53486894;48619127 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 11081800 | 10932850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |