MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 781-800 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5766255 | 47664991 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 782 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5767255 | 47665223 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 783 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5768255 | 47559096 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 784 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5769255 | 47562945 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 785 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5770255 | 47562952 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 786 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5771255 | 47562966 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 787 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5772255 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 788 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5773255 | 47562966;47562952;47562945 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1,Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2,Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 78780000 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 789 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5774255 | 47559096 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 790 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5775255 | 47664991;47665223 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1,Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 52520000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 791 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5776255 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 792 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5777255 | 51912915 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24943000 | 2665950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 793 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5778255 | 51912885 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 150360000 | 50745625 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 794 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5779255 | 52069729 | Belanja MAkan Minum Rapat (KIA) | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 795 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5780255 | 51912905 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4360400 | 547550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 796 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5781255 | 52075274 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24604800 | 2563000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 797 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5782255 | 52070938 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1207500 | 1207500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 798 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5783255 | 52075279 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29358000 | 3914400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 799 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5784255 | 52076503 | Belanja Alat Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 4372500 | 740000 | 740000 | 740000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 800 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5785255 | 51020358;53174662 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Sidorejo | 10448000 | 7228400 | 7228400 | 7228400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |