MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 861-880 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5847255 | 46941466 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gizi | 9308000 | 2196000 | 2196000 | 2196000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 862 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5848255 | 47056475 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30335000 | 11236200 | 11236200 | 11236200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 863 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5849255 | 52076268 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ibu Anak | 31455000 | 18792000 | 18792000 | 18792000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 864 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5850255 | 46944100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek | 31718000 | 7686000 | 7686000 | 7686000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 865 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5851255 | 47056467 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 10005000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 866 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5852255 | 47058144;53229578 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 867 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5853255 | 47058244;53229630 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 868 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5854255 | 51873473;53229428 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 869 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5855255 | 53229487;51873495 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 870 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5856255 | 51873500;53229538 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 871 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5857255 | 47056469 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 872 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5858255 | 48621736 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Puskesmas Candirejo) | 35415500 | 29252400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 873 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5859255 | 48622517 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Puskesmas Candirejo) | 6805000 | 6805000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 874 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5860255 | 48626841 | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer (Puskesmas Candirejo) | 11100000 | 5530000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 875 | PUSKESMAS PARANG | 5861255 | 51890227 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang | 5592000 | 5592000 | 5592000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 876 | PUSKESMAS PARANG | 5862255 | 51890163 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Parang | 11556800 | 11556800 | 11556800 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 877 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5863255 | 48624942 | Belanja Tagihan Telepon (Puskesmas Candirejo) | 1500000 | 585830 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 878 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5864255 | 48625204 | Belanja Tagihan Air (Puskesmas Candirejo) | 3000000 | 2348250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 879 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5865255 | 48625475 | Belanja Tagihan Listrik (Puskesmas Candirejo) | 25000000 | 19504127 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 880 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5867255 | 48619300 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas (Puskesmas Candirejo) | 14500000 | 14400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |