MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 921-940 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5933255 | 47699126 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya | 5484000 | 5484000 | 5484000 | 5484000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 922 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5934255 | 47817343 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 3930000 | 875000 | 420000 | 420000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 923 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5935255 | 47697271 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1838600 | 1669500 | 1669500 | 1669500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 924 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5936255 | 47697264 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 3312350 | 1655800 | 827900 | 827900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 925 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5937255 | 47699323 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 9462000 | 6686000 | 4700000 | 4700000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 926 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5938255 | 48619052 | Belanja Benda Pos ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 927 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5939255 | 47697269 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 12860000 | 12855000 | 12855000 | 12855000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 928 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5941255 | 47697436 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 7652950 | 7248000 | 7248000 | 7248000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 929 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5942255 | 51980618 | Belanja Makan dan Minuman Pada Fasilitas Kesehatan ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 30732000 | 29448000 | 29448000 | 29448000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 930 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5943255 | 47699575 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 931 | KECAMATAN SUKOMORO | 5944255 | 48533662 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 349500 | 348000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 932 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5945255 | 48728151 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 10000000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 933 | KECAMATAN SUKOMORO | 5946255 | 48538621 | Kendaraan Pejabat Eselon III | 10000000 | 9996000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 934 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5947255 | 47038141 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 12000000 | 11975000 | 11975000 | 11975000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 935 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5948255 | 48852395 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Domestik (BLUD Puskesmas Karangrejo) | 3600000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 936 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5949255 | 47699133 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1042500 | 890000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 937 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5950255 | 48501021 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film (PPAPS) | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 938 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5951255 | 48840296 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 12250000 | 4965000 | 4965000 | 4965000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 939 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5952255 | 47697440 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 1888050 | 1596300 | 1596300 | 1540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 940 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5953255 | 48502571 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (PPAPS) | 10131950 | 10131950 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |