MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 81-100 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3909255 | 48395555 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 10490000 | 10490000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 82 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3910255 | 47419463 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 6245500 | 6245500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 83 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 4912255 | 47365311 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1747500 | 1500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 84 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 4913255 | 48712035 | Belanja Tagihan Listrik ( Puskesmas Ngariboyo ) | 28000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 85 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4914255 | 48654863 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 09.0001 (UMPEG) | 2700000 | 693300 | 693300 | 686000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 86 | PUSKESMAS CANDIREJO | 4915255 | 51062687 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP (Puskesmas Candirejo) | 201308800 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 87 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 4916255 | 47737093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 16714500 | 16386588 | 16386588 | 16386588 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 88 | PUSKESMAS NGUJUNG | 4919255 | 50916534;53490106 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 18664900 | 18309750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 89 | PUSKESMAS PARANG | 4921255 | 47657012 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26260000 | 22450897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 90 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4924255 | 47660485 | Belanja Tagihan Listrik | 95772000 | 33695403 | 33695403 | 33695403 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 91 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4925255 | 46865240 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan / Bag Adbang) | 349500 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 92 | PUSKESMAS PARANG | 4926255 | 47653890 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 22450897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 93 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4927255 | 51887932 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan / Bag Adbang) | 1364700 | 1095000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 94 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4928255 | 47660484 | Belanja Tagihan Air | 47025000 | 19935130 | 19935130 | 19935130 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 95 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4929255 | 51885743 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan / Bag Adbang) | 13651750 | 5008500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 96 | KELURAHAN TEBON | 4930255 | 46912889 | Belanja Tagihan Listrik | 3134388 | 255000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 97 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4931255 | 47660483 | Belanja Tagihan Telepon | 3003000 | 1164296 | 1164296 | 1164296 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 98 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4932255 | 47659732 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3802100 | (not set) | 1801250 | 1801250 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 99 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4933255 | 47659287 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 33000000 | 33000000 | 11331412 | 11331412 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 100 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4934255 | 48092155 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 3168000 | 3168000 | 3168000 | 3168000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |