MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 981-1,000 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6018255 | 48428384 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (KB) | 86400000 | 39499862 | 39499862 | 39499862 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 982 | KECAMATAN SUKOMORO | 6019255 | 52482132 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 983 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6022255 | 51980168 | Belanja Obat- obatan, Reagen Laboratorium, BMHP dan BMHP Gigi (BLUD Puskesmas Karangrejo) | 69391666 | 17552264 | 17552264 | 17552264 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 984 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6023255 | 51980292 | Belanja Pemeliharaan Gedung ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 55000000 | 53788000 | 53788000 | 53788000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 985 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6024255 | 47702847 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1529500 | 504000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 986 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6025255 | 47702843 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 987 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6026255 | 47702848 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 988 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6027255 | 47016490 | Tenaga Operasional keamanan | 26260000 | 20200000 | 22220000 | 22220000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 989 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6028255 | 47702850 | Belanja Sewa Hotel | 13750000 | 13750000 | 13750000 | 13750000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 990 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6029255 | 47891181 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 991 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6030255 | 47699326 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1141200 | 1134000 | 1134000 | 1134000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 992 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6032255 | 47699324 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 1510400 | 648000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 993 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6033255 | 47891183 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1346700 | 1344900 | 1344900 | 1344900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 994 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6035255 | 47696921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3487550 | 2274000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 995 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6037255 | 47696922 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 11780000 | 11775000 | 11775000 | 11775000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 996 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6038255 | 47696915 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 9229650 | 3075000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 997 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6039255 | 47016153 | Tenaga Operasional Sopir | 26260000 | 22220000 | 22220000 | 22220000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 998 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6040255 | 52505695 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3145500 | 3145500 | 3145500 | 3145500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 999 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6041255 | 47013289 | Tenaga Operasional Kebersihan | 26260000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1000 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6042255 | 52505656 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4893000 | 3669750 | 3669750 | 3669750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |