MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,041-1,060 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | PUSKESMAS TAKERAN | 6094255 | 51028968 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-Operasional Pelayanan Puskesmas | 13386500 | 12725000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1042 | DINAS TENAGA KERJA | 6095255 | 48173541 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ KOORDINASI DAN SINKRONISASI KERJA SAMA PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | 116500 | 116500 | 116500 | 116500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1043 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6096255 | 47878073 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1044 | DINAS TENAGA KERJA | 6097255 | 51044992 | Honorarium Narasumber/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 92400000 | 79800000 | 12600000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1045 | DINAS TENAGA KERJA | 6098255 | 50525210 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1046 | DINAS TENAGA KERJA | 6099255 | 48538561 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1047 | DINAS TENAGA KERJA | 6100255 | 48538558 | Belanja Sewa Hotel/ FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO | 17264000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1048 | DINAS TENAGA KERJA | 6101255 | 48538562 | Honorarium Narasumber/ FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1049 | DINAS TENAGA KERJA | 6106255 | 46336637 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 157378000 | 83000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1050 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6109255 | 47885650 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1484250 | 1484250 | 1484250 | 1484250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1051 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6110255 | 47870230 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1066500 | 1065700 | 1065700 | 1065700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1052 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6111255 | 47878077 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2132400 | 2131800 | 2131800 | 2131800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1053 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6112255 | 47870232 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 373000 | 372800 | 372800 | 372800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1054 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 6113255 | 47055569 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 27900000 | 21418250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1055 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 6115255 | 51872582 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 1908000 | 1908000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1056 | DINAS TENAGA KERJA | 6116255 | 51044894 | Honorarium Narasumber/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1057 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 6117255 | 51872308 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 736500 | 736500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1058 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 6118255 | 51872501 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 873750 | 873750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1059 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6119255 | 47885652 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 508000 | 507800 | 507800 | 507800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1060 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6120255 | 47885651 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 407750 | 406000 | 406000 | 406000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |