MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,061-1,080 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6121255 | 47878076 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 407750 | 406000 | 406000 | 406000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1062 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6122255 | 47870233 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 250500 | 250200 | 250200 | 250200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1063 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6123255 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 919600 | 919600 | 916000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1064 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6124255 | 47775629 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 204750 | 204750 | 204750 | 204750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1065 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6125255 | 47870231 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1066 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6126255 | 47613525 | Belanja Alat/Bahan Kantor 1 | 101859600 | 25095130 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1067 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6127255 | 47870229 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1068 | PUSKESMAS TAJI | 6128255 | 51900020 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 31145000 | 31145000 | 31145000 | 31145000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1069 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6129255 | 47891186 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 893500 | 892900 | 892900 | 892900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1070 | PUSKESMAS TAJI | 6131255 | 51899866 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11011650 | 10995000 | 10995000 | 10995000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1071 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 6132255 | 47311015 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 24921500 | 22910000 | 24920000 | 24920000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1072 | PUSKESMAS TEBON | 6133255 | 51916897 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 9065000 | 3170000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1073 | PUSKESMAS TEBON | 6135255 | 48606379 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 17200000 | 2650000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1074 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6137255 | 47891182 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 349500 | 348000 | 348000 | 348000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1075 | PUSKESMAS TEBON | 6138255 | 51917010 | Belanja Pemeliharaan/Suku Cadang Laptop/PC | 3650000 | 1520000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1076 | PUSKESMAS TEBON | 6139255 | 51916986 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 22720000 | 1282750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1077 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6140255 | 47891185 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1741300 | 1739800 | 1739800 | 1739800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1078 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 6141255 | 47465293 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (TENAGA KERJA TERAMPIL) 1 UPTD WILAYAH III | 29458000 | 29386500 | 29386500 | 29386500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1079 | KELURAHAN MANGKUJAYAN | 6142255 | 51903084 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Mangkujayan) | 2040000 | 1020000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1080 | KELURAHAN MANGKUJAYAN | 6143255 | 51903071 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkujayan | 1165000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |