
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,081-1,100 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6178255 | 51899512 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 1650000 | 1650000 | 1100000 | 1100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1082 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6179255 | 48275388 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 89817000 | 89817000 | 89817000 | 89817000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1083 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6180255 | 48714419 | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas | 12600000 | 12600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1084 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6181255 | 48275389 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 24895000 | 24895000 | 24895000 | 24895000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1085 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6182255 | 48275385 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 22750000 | 22750000 | 22750000 | 22750000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1086 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6183255 | 51400645 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Maospati | 1400000 | 395474 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
1087 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6184255 | 51400645 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Maospati | 1400000 | 547783 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1088 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6185255 | 51400622 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Maospati | 5600000 | 3784000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1089 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6186255 | 51822258 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 30000000 | 29057247 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1090 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6188255 | 47613144 | Belanja ATK 1 | 256800000 | 145413350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1091 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6189255 | 47614641 | Belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 1 | 181673600 | 77258150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1092 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 6190255 | 47465487 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (TENAGA KERJA TERAMPIL) 2 UPTD WILAYAH III | 29458000 | 29386500 | 29386500 | 29386500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1093 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6192255 | 48275386 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | (not set) | 26260000 | 26260000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1094 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6193255 | 48497005 | Belanja Tagihan Air | 8925000 | 6749750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1095 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6194255 | 48498449 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 39995500 | 2149513 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
1096 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6195255 | 48498147 | Belanja Tagihan Telepon | 12525000 | 6747668 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1097 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6197255 | 47613525 | Belanja Alat/Bahan Kantor 1 | 101859600 | 25095130 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1098 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6198255 | 48476942 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 119756000 | 25000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1099 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6199255 | 48498449 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 39995500 | 32966349 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1100 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6200255 | 48496904 | Belanja Tagihan Listrik | 153549504 | 87314484 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,141-1,160 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037227000 | 38357787 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-MO) | 3000000 | 3000000 | Paket Sedang Berjalan |
1142 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Sedang Berjalan |
1143 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037247000 | 35946912 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP - PK) | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
1144 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
1145 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037317000 | 38341032 | Belanja Lembur (TiK.B) | 42982005 | 32946000 | Paket Sedang Berjalan |
1146 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Sedang Berjalan |
1147 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Sedang Berjalan |
1148 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037425000 | 38342646 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.B) | 9300000 | 8450000 | Paket Sedang Berjalan |
1149 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Sedang Berjalan |
1150 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037459000 | 35947437 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.C) | 10000000 | 9210499 | Paket Selesai |
1151 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Sedang Berjalan |
1152 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037469000 | 38340442 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.C) | 2500000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037477000 | 38342727 | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Tik.C) | 260000000 | 256743000 | Paket Sedang Berjalan |
1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037520000 | 35947410 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.D) | 7800000 | 7800000 | Paket Sedang Berjalan |
1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037522000 | 35947415 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TiK.D) | 5000000 | 1310000 | Paket Sedang Berjalan |
1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037525000 | 38340695 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.D) | 17100000 | 11450000 | Paket Sedang Berjalan |
1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037539000 | 38340729 | Belanja Lembur (TiK.D) | 8238000 | 7896000 | Paket Sedang Berjalan |
1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037544000 | 38340736 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.D) | 5000000 | 2380000 | Paket Sedang Berjalan |
1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041054000 | 35947936 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 2250000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |