MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS TENAGA KERJA | 6216255 | 46686736 | Belanja Sewa Hotel/ SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 9960000 | 9960000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS TENAGA KERJA | 6217255 | 46686734 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS TENAGA KERJA | 6218255 | 48427870 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 244650 | 210000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1144 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 6219255 | 47465835 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (TENAGA KERJA TERAMPIL) UPTD WILAYAH III | 117832000 | 117546000 | 117546000 | 117546000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1145 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 6220255 | 52076483 | BELANJA BARANG KANTOR DAN BMHP | 60241650 | 43965020 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1146 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6221255 | 47891180 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 21691550 | 21691400 | 21691400 | 21691400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1147 | KECAMATAN SUKOMORO | 6222255 | 52510250 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 306000 | 306000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6224255 | 51014363 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3712500 | 2800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 6225255 | 48497824 | Belanja Bahan-Bahan Baku untuk Pembuatan Agen Hayati (TP1) | 2295000 | 2295000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6226255 | 48501988 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 22200000 | 19710000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1151 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 6227255 | 48575153 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya/Peralatan dan Perlengkapan Pembuatan Agen Hayati (TP1) | 5277250 | 5277250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 6228255 | 52537731 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat SEKRE | 1832500 | 916250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1153 | PUSKESMAS REJOMULYO | 6229255 | 48735159 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 1500000 | 40018 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1154 | PUSKESMAS REJOMULYO | 6230255 | 48735593 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 54000000 | 3874117 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1155 | PUSKESMAS REJOMULYO | 6231255 | 48735159 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 1500000 | 303456 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1156 | PUSKESMAS REJOMULYO | 6232255 | 48735593 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 54000000 | 16703803 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 6233255 | 52830506 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TP3) | 1227800 | 1161300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 6234255 | 48556927 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai) (TP3) | 582500 | 500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 6237255 | 48468574 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian SEKRE | 248700 | 248700 | 248700 | 248700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1160 | DINAS TENAGA KERJA | 6239255 | 48429216 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan/ PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 9460000 | 4550000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |