
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,221-1,240 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10006195000 | 52973247 | Belanja Cetak Cek giro (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1222 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10006400000 | 48598175 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (PPPA) | 9000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1223 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10006786000 | 48606473 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (PPPA) | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1224 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10006855000 | 48596364 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 20000000 | 19869000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1225 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10006953000 | 53217150 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Wilayah IV | 4366900 | 4366900 | 4366900 | 4366900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1226 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10007978000 | 52972244 | Belanja Bahan Obat-obatan III (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 33549000 | 18256587 | 18256587 | 18256587 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1227 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10008012000 | 52972027 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) BMHP 1) Puskesmas Lembeyan | 11732780 | 8876670 | 8876670 | 8876670 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1228 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10008031000 | 52971905 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) (Reagen) Puskesmas Lembeyan | 10576339 | 9556820 | 9556820 | 9556820 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1229 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10011462000 | 52962240 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 175221528 | 40054352 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1230 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10011482000 | 52827788 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 10000000 | 3725000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1231 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10011523000 | 52827960 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1800000 | 900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1232 | PUSKESMAS PARANG | 10012556000 | 52913171 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Puskesmas Parang | 15696000 | 3728000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1233 | PUSKESMAS PARANG | 10012581000 | 52912929 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Puskesmas Parang | 3083450 | 3080000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1234 | PUSKESMAS PARANG | 10012618000 | 52913209 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Puskesmas Parang | 6000000 | 5000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1235 | PUSKESMAS PARANG | 10012680000 | 52913239 | Belanja Pemeliharaan Puskesmas Parang | 104514000 | 37025000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1236 | PUSKESMAS PARANG | 10012689000 | 52913533 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | 7190000 | 7040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1237 | PUSKESMAS PARANG | 10012738000 | 52913526 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 4756000 | 4360000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1238 | PUSKESMAS PARANG | 10012744000 | 52913524 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 9753750 | 9375000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1239 | PUSKESMAS PARANG | 10012750000 | 52913522 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 2141500 | 1995000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1240 | PUSKESMAS PARANG | 10012752000 | 52913517 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 615772 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,141-1,160 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037227000 | 38357787 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-MO) | 3000000 | 3000000 | Paket Sedang Berjalan |
1142 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Sedang Berjalan |
1143 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037247000 | 35946912 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP - PK) | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
1144 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
1145 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037317000 | 38341032 | Belanja Lembur (TiK.B) | 42982005 | 32946000 | Paket Sedang Berjalan |
1146 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Sedang Berjalan |
1147 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Sedang Berjalan |
1148 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037425000 | 38342646 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.B) | 9300000 | 8450000 | Paket Sedang Berjalan |
1149 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Sedang Berjalan |
1150 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037459000 | 35947437 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.C) | 10000000 | 9210499 | Paket Selesai |
1151 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Sedang Berjalan |
1152 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037469000 | 38340442 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.C) | 2500000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037477000 | 38342727 | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Tik.C) | 260000000 | 256743000 | Paket Sedang Berjalan |
1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037520000 | 35947410 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.D) | 7800000 | 7800000 | Paket Sedang Berjalan |
1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037522000 | 35947415 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TiK.D) | 5000000 | 1310000 | Paket Sedang Berjalan |
1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037525000 | 38340695 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.D) | 17100000 | 11450000 | Paket Sedang Berjalan |
1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037539000 | 38340729 | Belanja Lembur (TiK.D) | 8238000 | 7896000 | Paket Sedang Berjalan |
1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037544000 | 38340736 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.D) | 5000000 | 2380000 | Paket Sedang Berjalan |
1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041054000 | 35947936 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 2250000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |