MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,261-1,280 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6412255 | 53288324 | Belanja Bahan Baku Bangunan ( Puskesmas Ngariboyo ) | 8000000 | 7232000 | 7232000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1262 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6413255 | 53288443 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas (Puskesmas Ngariboyo) | 25000000 | 23350000 | 23350000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1263 | PUSKESMAS TEBON | 6417255 | 51918192 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11728000 | 6593000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1264 | PUSKESMAS PANEKAN | 6418255 | 48734092 | Belanja Pembelian Buku Giro Bank ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 1200000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 1265 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 6420255 | 48011676 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Banner (SDP) | 304800 | 304800 | 304800 | 304800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1266 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10004944000 | 53261006 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Wil. I | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1267 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10004996000 | 52359062 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD PUSKESMAS LEMBEYAN | 34019600 | 28600000 | 28600000 | 28600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1268 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10005323000 | 48591447 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor PPPA | 3000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1269 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10006100000 | 52359206 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 3005600 | 2766120 | 2766120 | 2766120 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1270 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10006195000 | 52973247 | Belanja Cetak Cek giro (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1271 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10006400000 | 48598175 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (PPPA) | 9000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1272 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10006786000 | 48606473 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (PPPA) | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1273 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10006855000 | 48596364 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 20000000 | 19869000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1274 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10006953000 | 53217150 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Wilayah IV | 4366900 | 4366900 | 4366900 | 4366900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1275 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10007978000 | 52972244 | Belanja Bahan Obat-obatan III (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 33549000 | 18256587 | 18256587 | 18256587 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1276 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10008012000 | 52972027 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) BMHP 1) Puskesmas Lembeyan | 11732780 | 8876670 | 8876670 | 8876670 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1277 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10008031000 | 52971905 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) (Reagen) Puskesmas Lembeyan | 10576339 | 9556820 | 9556820 | 9556820 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1278 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10011462000 | 52962240 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 175221528 | 40054352 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1279 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10011482000 | 52827788 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 10000000 | 3725000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1280 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10011523000 | 52827960 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1800000 | 900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |