MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,341-1,360 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10038740000 | 53474161 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 26721794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1342 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10038746000 | 53474148 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 26721794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1343 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10038863000 | 53474108 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 12084800 | 12084000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1344 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10038865000 | 53474153 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 26721794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1345 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039236000 | 51912485 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat UKBM | 29249300 | 29243200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1346 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039238000 | 52076024 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ibu Hamil | 26522250 | 19572000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1347 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039244000 | 51912668 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kesehatan Reproduksi | 12430550 | 12430550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1348 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039246000 | 51912682 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gizi | 8136300 | 7989700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1349 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039248000 | 52075979 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kesehatan Ibu dan Anak | 29358000 | 25688250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1350 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039249000 | 51912709 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kesehatan Ibu Bersalin | 4398000 | 4398000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1351 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039250000 | 51912649 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional | 19727000 | 19723650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1352 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039251000 | 51912735 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Surveilans | 8800200 | 8796000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1353 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039525000 | 48966593 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga BLUD Puskesmas Sidorejo | 6000000 | 550000 | 550000 | 550000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1354 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039536000 | 53130936 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor BLUD Puskesmas Sidorejo | 80000000 | 79938750 | 79938750 | 79938750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1355 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039579000 | 53174625 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor BLUD Puskesmas Sidorejo | 15000000 | 5684250 | 5684250 | 5684250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1356 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039721000 | 53229089 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6539500 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1357 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040023000 | 53206109 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1358 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040025000 | 53206149 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1359 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040027000 | 53206177 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1360 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040066000 | 53206223 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |