MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,401-1,420 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043529000 | 51913100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10983000 | 838800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1402 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10043939000 | 52972119 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) (OBAT IV) Puskesmas Lembeyan | 6390600 | 5411600 | 5411600 | 5411600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1403 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10044148000 | 52973562 | Belanja Makan Minum Pasien pada FKTP (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 167754000 | 73950000 | 73950000 | 73950000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1404 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10044863000 | 53100959 | Belanja Tagihan Listrik (JKN) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 8837500 | 8837500 | 8837500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1405 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10045037000 | 53100954 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JKN) Puskesmas Lembeyan | 9279360 | 8685000 | 8685000 | 8685000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1406 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10045074000 | 53100958 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (JKN) Puskesmas Lembeyan | 440250 | 435000 | 435000 | 435000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1407 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10045235000 | 49796431 | Belanja Makan Minum Rapat Prolanis 2 (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1408 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10045485000 | 52962330 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 134763455 | 22508970 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1409 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10045525000 | 52962108 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 730000000 | 95000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1410 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10045580000 | 52962434 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 4501794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1411 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10046103000 | 52949634 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas BLUD Puskesmas Sukomoro | 13195000 | 12850000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1412 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10046279000 | 53201444 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Sukomoro | 13000000 | 10676250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1413 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10048388000 | 47891210 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1414 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10048429000 | 52066086 | Belanja Makanan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 29358000 | 19047750 | 19047750 | 19047750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1415 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10049405000 | 48626341 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus (Puskesmas Candirejo) | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1416 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10052114000 | 48426452 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (MKJP BIDANG KB) | 163051900 | 59033500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1417 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10052754000 | 47365936 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Puskesmas Candirejo) | 43100000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1418 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10053184000 | 48620138 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Oksigen (Puskesmas Candirejo) | 625000 | 625000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1419 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10053435000 | 53708511 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 9320000 | 350000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1420 | INSPEKTORAT | 10054416000 | 53223292 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 24470897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |