MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,441-1,460 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10061976000 | 53515823 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain (Puskesmas Candirejo) | 11000000 | 10524750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1442 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10062348000 | 51905368 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 1649250 | 1649250 | 1649250 | 1649250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1443 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10062382000 | 47509221 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 (Puskesmas Candirejo) | 26260000 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1444 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10062486000 | 51905480 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Surveylans Kesehatan | 1649250 | 1649250 | 1649250 | 1649250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1445 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10062697000 | 47506048 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Puskesmas Candirejo) | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1446 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10062902000 | 51905626 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1282750 | 1282750 | 1282750 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1447 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10063462000 | 53735172 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 4400000 | 3920000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1448 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10064444000 | 52955427 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1 | 2854250 | 2854250 | 2854250 | 2854250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1449 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10064495000 | 51905633 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 2 | 8562750 | 8562750 | 8562750 | 8562750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1450 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10064556000 | 52065950 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak 1 | 53909200 | 53823000 | 53823000 | 53823000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1451 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10064603000 | 53687195 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat UKBM | 11123500 | 11123500 | 11123500 | 11123500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1452 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10064647000 | 51905411 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 7147500 | 7110100 | 7110100 | 7110100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1453 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10065744000 | 53817913 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (PENYUSUNAN - PROKOPIM - MANUAL) | 168000 | 75000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1454 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10065869000 | 53753962 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PROTOKOL - PROKOPIM) | 2345000 | 1455000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1455 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10066129000 | 53754088 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Protokol) | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1456 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10066514000 | 53515789 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) | 9854000 | 2340000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1457 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10067113000 | 48627156 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Puskesmas Candirejo) | 3939000 | 3419000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1458 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10068262000 | 53699410 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 418600 | 358800 | 358800 | 358800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1459 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10068444000 | 53230006 | Belanja Alkes Penunjang (PL) | 290220000 | 60949600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1460 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10068659000 | 53030646 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 28886000 | 2825000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |