MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,601-1,620 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10104372000 | 52077151;53518444 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.20) | 4898400 | 3754750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1602 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104389000 | 54081131 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.D) | 7998250 | 7279000 | 7279000 | 7279000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1603 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104391000 | 53870041 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (TiK.D) | 1994000 | 1889924 | 1889924 | 1889924 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1604 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104398000 | 52973516 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TiK.D) | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1605 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10104828000 | 53518711 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.33) | 36056300 | 31316150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1606 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10104963000 | 52954871 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak 2 | 4893000 | 4893000 | 4893000 | 4893000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1607 | PUSKESMAS PARANG | 10105045000 | 52913190 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 25200000 | 2170205 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1608 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10105066000 | 53707404 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas BOK | 15829300 | 15829300 | 15829300 | 15829300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1609 | PUSKESMAS PARANG | 10105108000 | 52913244 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Puskesmas Parang | 21250000 | 3550000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1610 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10105115000 | 53910461 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (AKS BIDANG KB) | 9089200 | 1649250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1611 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10105149000 | 53518725 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.34) | 6193850 | 3664750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1612 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10105250000 | 53910461 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PROGRAM KKBPK BIDANG KB) | 9089200 | 1099500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1613 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10105352000 | 53848319 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM) bulan maret s/d Desember 2024 | 29622500 | 27783550 | 27783550 | 27783550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1614 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10105756000 | 53201448 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sukomoro | 25306564 | 20281871 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1615 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10105821000 | 48711576 | Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi BLUD Puskesmas Sukomoro | 2422750 | 1090000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1616 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10105837000 | 53687012 | Belanja Bahan Komputer BLUD Puskesmas Sukomoro | 730000 | 730000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1617 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10105966000 | 54018380 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PEMB PASCA BIDANG KB) | 1268000 | 126800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1618 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106131000 | 51901360 | Belanja Suku cadang alat kedokteran BLUD Puskesmas Sukomoro | 17629150 | 900000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1619 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106252000 | 48735939 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan BLUD Puskesmas Sukomoro | 15000000 | 11250000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1620 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106269000 | 48736834 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus BLUD Puskesmas Sukomoro | 15000000 | 14047502 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |