MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,621-1,640 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106292000 | 52950995 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer BLUD Puskesmas Sukomoro | 9010000 | 7740000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1622 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106321000 | 51646279 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 4492000 | 2340000 | 100 | 70 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1623 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106330000 | 53686738 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 3372000 | 3120000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1624 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106345000 | 52951141 | Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) BLUD Puskesmas Sukomoro | 2000000 | 1950000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1625 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106367000 | 48740428 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Sukomoro | 6000000 | 6000000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1626 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106382000 | 52140157 | Belanja Modal alat pendingin BLUD Puskesmas Sukomoro | 5256000 | 4710000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1627 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106397000 | 52456139 | Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) BLUD Puskesmas Sukomoro | 2872400 | 2625000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1628 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10107101000 | 52074638 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil Jan-Des 2024 | 32207000 | 9646200 | 9646200 | 9646200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1629 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10107314000 | 51905304 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin mei dan agustus 2024 | 2565500 | 2565500 | 2565500 | 2565500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1630 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10107336000 | 51905357 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Pelayanan Kesehatan gizi masyarakat | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1631 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10107501000 | 51905363 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat mei- Oktober 2024 | 6078000 | 6072250 | 6072250 | 6072250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1632 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10107897000 | 48092178 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | 26000000 | 25331311 | 25331311 | 25331311 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1633 | KECAMATAN PONCOL | 10108106000 | 46997573 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 29939000 | 29939000 | 29939000 | 29939000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1634 | KECAMATAN PONCOL | 10108201000 | 46997574 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 19500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1635 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10108264000 | 54109797 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (TiK.C) | 2235450 | 1413786 | 1413786 | 1413786 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1636 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109219000 | 53696564 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 68550 | 68350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1637 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109350000 | 53696575 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 86450 | 86450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1638 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10109485000 | 48092179 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air | 18000000 | 17748900 | 17748900 | 17748900 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1639 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10109658000 | 53239030 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 125277000 | 124610950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1640 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109778000 | 53715462 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 515300 | 515000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |