MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,661-1,680 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111621000 | 53076916 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 72450 | 72450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1662 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111750000 | 53077551 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 330000 | 330000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1663 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111827000 | 53696238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1696600 | 1696600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1664 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111856000 | 53696249 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1065200 | 1065200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1665 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111908000 | 53696255 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 514250 | 514250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1666 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111980000 | 47553206 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 903500 | 903500 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1667 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10111989000 | 52970277 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin IV BLUD PUSKESMAS LEMBEYAN | 44184000 | 37606000 | 37606000 | 37606000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1668 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10112175000 | 52973027 | Belanja Pemeliharaan ALat dan Peralatan Kesehatan II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 10000000 | 7314000 | 7314000 | 7314000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1669 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10112222000 | 53361581 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD PUSKESMAS LEMBEYAN | 19880300 | 19375000 | 19375000 | 19300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1670 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113292000 | 53238643 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (BLUD) | 7500000 | 5030130 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1671 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113314000 | 52926666 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas | 3000000 | 2995950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1672 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10113411000 | 54102551 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-PMKP) | 2040000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1673 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113572000 | 53847602;52951590 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK MANAJEMEN JAN-DES 24 | 18281000 | 18276600 | 18276600 | 18276600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1674 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113781000 | 51905267 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi jan des 2024 | 13281000 | 13281000 | 13281000 | 13281000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1675 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10113949000 | 53068231 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-PKSDK) | 2382250 | 2372500 | 2372500 | 2372500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1676 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10113955000 | 53068213 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-PKSDK) | 442650 | 441000 | 441000 | 441000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1677 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114033000 | 53820585 | Belanja Makan Minum Rapat II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1678 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114053000 | 53205983 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 11000000 | 4810000 | 4810000 | 4810000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1679 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114072000 | 53361454 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 25555000 | 23920500 | 23920500 | 23920500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1680 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114088000 | 52972781 | Belanja Alat Kesehatan /Suku Cadang ALat Kedokteran II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 6226500 | 5323500 | 5323500 | 5323500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |