MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,681-1,700 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114184000 | 51916679 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SURVEILENS) | 5154400 | 5110000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1682 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114266000 | 51916667 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KESPRO) | 7689000 | 7590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1683 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114267000 | 53820767 | Belanja alat/Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 927000 | 927000 | 927000 | 927000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1684 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114315000 | 51916642 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BUMIL) | 61512000 | 28980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1685 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10114362000 | 46930145 | Belanja Paket/Pengiriman Puskesmas Maospati | 3600000 | 2200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1686 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114418000 | 51916630 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BERSALIN) | 2565500 | 2555000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1687 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114446000 | 51916559 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (GIZI) | 6622500 | 6570000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1688 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114459000 | 53100957 | Belanja Modal Personal Computer (JKN ) Puskesmas Lembeyan | 28000000 | 23500000 | 23500000 | 23500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1689 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114478000 | 53100956 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone (JKN) Puskesmas Lembeyan | 16598000 | 16200000 | 16200000 | 16200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1690 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114484000 | 52075551 | Nasi Kotak | 7725000 | 7725000 | 7725000 | 7725000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1691 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10114491000 | 46930143 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Puskesmas Maospati | 6125000 | 5957300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1692 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114524000 | 52075550 | Snack Kotak | 6582250 | 6582250 | 6582250 | 6582250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1693 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114543000 | 51911306 | Paket Bahan Makanan Pmba | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1694 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114566000 | 52075416 | Snack Kotak | 50370200 | 9436500 | 9436500 | 9436500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1695 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114610000 | 51911274 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3298500 | 3298500 | 3298500 | 3298500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1696 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114634000 | 51911294 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 7206500 | 7183400 | 7183400 | 7183400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1697 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10114649000 | 53155527 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (Puskesmas Candirejo) | 45703944 | 40800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1698 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114658000 | 52075419 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24262000 | 24228000 | 24228000 | 24228000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1699 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114674000 | 51911333 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8388000 | 8388000 | 8388000 | 8388000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1700 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10114683000 | 53155461 | Belanja Modal Mebel (Puskesmas Candirejo) | 24469000 | 22900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |