
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,741-1,760 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1741 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10132861000 | 53111302 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (Puskesmas Candirejo) | 9000000 | 8174990 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1742 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10132998000 | 53245396 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1743 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10133031000 | 54055216 | Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 61440000 | 52416000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1744 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10133123000 | 53245565 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 24701794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1745 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10133225000 | 48599508 | Belanja Sewa Hotel (PPPA) | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1746 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10133242000 | 54031879 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 36990104 | 34452778 | 34452778 | 34452778 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1747 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10133253000 | 53367058 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 25872900 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1748 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10133360000 | 53082851 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3197200 | 3100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1749 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10133598000 | 53256494 | Belanja Peralatan Jaringan | 3774000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1750 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10133616000 | 54031832 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10193750 | 10177800 | 10093800 | 10093800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1751 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10133765000 | 53216043 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu (Puskesmas Candirejo) | 1165000 | 1165000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1752 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10133828000 | 53153658 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP (Puskesmas Candirejo) | 206003310 | 163068970 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1753 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10133850000 | 53253143 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan BLUD Puskesmas Maospati | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1754 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134030000 | 53252543 | Belanja penggandaan BLUD Puskesmas Maospati | 3062500 | 614500 | 614500 | 614500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1755 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134092000 | 53252439 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Maospati | 8464200 | 8420000 | 8420000 | 8420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1756 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10134118000 | 53255967;53808385;53810447;53812977 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Otoda),Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Adpem),Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Adwil),Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KS) | 19210750 | 16278750 | 16278750 | 16278750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1757 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10134129000 | 53153163 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Puskesmas Candirejo) | 35390500 | 35390500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1758 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10134251000 | 54255950 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan / Bag Adbang) | 1380000 | 1380000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1759 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10134271000 | 51916509 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Operasional) | 21466000 | 21338000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1760 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10134309000 | 54255915 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan / Bag Adbang) | 1460000 | 1460000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,141-1,160 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037227000 | 38357787 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-MO) | 3000000 | 3000000 | Paket Sedang Berjalan |
1142 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Sedang Berjalan |
1143 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037247000 | 35946912 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP - PK) | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
1144 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
1145 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037317000 | 38341032 | Belanja Lembur (TiK.B) | 42982005 | 32946000 | Paket Sedang Berjalan |
1146 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Sedang Berjalan |
1147 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Sedang Berjalan |
1148 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037425000 | 38342646 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.B) | 9300000 | 8450000 | Paket Sedang Berjalan |
1149 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Sedang Berjalan |
1150 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037459000 | 35947437 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.C) | 10000000 | 9210499 | Paket Selesai |
1151 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Sedang Berjalan |
1152 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037469000 | 38340442 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.C) | 2500000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037477000 | 38342727 | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Tik.C) | 260000000 | 256743000 | Paket Sedang Berjalan |
1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037520000 | 35947410 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.D) | 7800000 | 7800000 | Paket Sedang Berjalan |
1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037522000 | 35947415 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TiK.D) | 5000000 | 1310000 | Paket Sedang Berjalan |
1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037525000 | 38340695 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.D) | 17100000 | 11450000 | Paket Sedang Berjalan |
1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037539000 | 38340729 | Belanja Lembur (TiK.D) | 8238000 | 7896000 | Paket Sedang Berjalan |
1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037544000 | 38340736 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.D) | 5000000 | 2380000 | Paket Sedang Berjalan |
1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041054000 | 35947936 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 2250000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |