MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,761-1,780 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | KECAMATAN MAOSPATI | 10126195000 | 53047679 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Kec. Maospati) | 26952691 | 2712691 | 2712691 | 2712691 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1762 | KECAMATAN MAOSPATI | 10126266000 | 53048581 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Kec. Maospati) | 26952691 | 2712691 | 2712691 | 2712691 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1763 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10126564000 | 53129968 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 9500000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1764 | KECAMATAN MAOSPATI | 10127752000 | 52982876 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kec. Maospati) | 29410550 | 250000 | 250000 | 250000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1765 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129442000 | 54009868 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kec.Maospati) | 15725500 | 1127000 | 1127000 | 1127000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1766 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129454000 | 54013892 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kec. Maospati) | 17316250 | 2035000 | 2035000 | 2035000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1767 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129478000 | 54016893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Kec. Maospati) | 1158000 | 347400 | 347400 | 347400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1768 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129488000 | 54022956 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kec. Maospati) | 5389850 | 1811500 | 1811500 | 1811500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1769 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10129637000 | 54261705 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-MO) | 816300 | 812000 | 812000 | 812000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1770 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129638000 | 53216043 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu (Puskesmas Candirejo) | 1165000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1771 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129639000 | 48628510 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Puskesmas Candirejo) | 3500000 | 3350000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1772 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129648000 | 48628288 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 5000000 | 4750000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1773 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129651000 | 48628067 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Puskesmas Candirejo) | 50000000 | 49224615 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1774 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129656000 | 48628793 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1775 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129675000 | 53111417 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Puskesmas Candirejo) | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1776 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129684000 | 53527938 | Belanja Alat Pendingin | 14445750 | 14300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1777 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130190000 | 53201487 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6350050 | 6342700 | 6342700 | 6342700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1778 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10130289000 | 53419815 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (Penanganan Sampah) | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1779 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130356000 | 53201512 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1780 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10130389000 | 53245609 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26952691 | 24701794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |